岳阳县建筑市场服务中心单位2021年度单位预算
来源:岳阳县住房和城乡建设局   2021-04-25 18:40
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岳阳县建筑市场服务中心单位2021年度

单位预算

目录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

一、部门职责

负责全县建筑市场施工企业管理,建筑工程报建,建筑施工安全监督,施工企业劳保基金行业管理。

(二)机构设置

岳阳县建筑市场服务中心属岳阳县住房和城乡建设局二级机构,副科级单位。岳阳县建设工程造价服务中心,岳阳县建筑工程安全监督站合署办公,实行一套机构、三个名称。

岳阳县建筑市场服务中心现实有在职人员24人。本单位内设股室7个:办公室、人事股、财务股、企管股、造价站、安全监督站及建筑市场股。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算300.59万元,其中,一般公共预算拨款300.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,(政府性基金预算)、(国有资本经营预算)、(财政专户管理资金预算)均为空。)收入较去年增加9.59万元,主要是因为专业技术人员调入。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算万元,其中,一般公共服务300.59万元,城乡社区管理事务科目300.59万元。支出较去年增加9.59万元,其中基本支出增加9.59万元,项目支出不变。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算300.59万元,其中,一般公共服务支出300.59万元,占100%;城乡社区管理事务科目支出288.17万元占95.87%,工程建设管理科目12.42万元占4.13%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为300.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。(2021年度本单位无项目预算)

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元.(2021年度本单位无政府性基金安排的支出,(政府性基金预算)为空。)

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款300.59万元,比上一年增加9.59万元,增加3.19%。主要原因是技术人员调入。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元,降低66%,主要原因是严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实八项规划精神的实施办法》,进一点加强对“三公”经费的管控。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.7万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0.7万元,拟开展一次培训,人数20人,内容为企业管理大会;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。(2021年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。)

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。(2021年度本单位未安排政府采购预算。)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。(2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等)

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2021年:建筑市场服务中心预算公开表格.xls