岳阳县超限治理站2023年度单位预算
来源:县交通局   2023-01-10 11:21
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岳阳县超限治理站2023年度单位预算

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责依法对公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。

2、负责对源头企业的超限监管。

3、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

超限治理站属正股级单位,不设内设机构。现有全额拨款事业编制13人,其中站长1名,副站长2名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算349.06万元,其中,一般公共预算拨款321.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。上年结转27.50万元。收入较去年增加23.27万元,主要是因为本单位本年度业务范围扩大。

(二)支出预算

2023年本单位支出预算349.06万元,其中,社会保障和就业支出12.61万元,卫生健康支出7.04万元,交通运输支出320.51万元,住房保障支出8.90万元。支出较去年增加23.27万元,其中基本支出增加38.27万元,项目支出减少15万元。其中基本支出较上年增加主要是因为本单位本年度业务范围扩大,项目支出减少主要是因为本单位上年度部分项目已完工。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算349.06万元,其中,社会保障和就业支出12.61万元,占3.61%;卫生健康支出7.04万元,占2.02%;交通运输支出320.51万元,占91.82%;住房保障支出8.90万元,占2.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为164.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为185万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出185万元,主要用于超载超限治理等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.38,比上一年增加30.36万元,增加432.79%。主要原因是本单位本年度业务范围扩大。

(二)“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.15万元,减少23.08%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.2万元,拟召开2次会议,人数20人,内容为车辆超限超载执法;培训费预算0.5万元,拟开展3次培训,人数20人,内容为车辆超限超载执法业务知识;2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为349.06万元,其中,基本支出164.06万元,项目支出185万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。              


第二部分  单位预算公开表格

附附件:岳阳县超限治理站2023年部门预算公开表格.xlsx