岳阳县档案局2017年预算公开
来源:县档案局   2017-04-12 00:00
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岳阳县档案局2017-部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)主要职能

档案局是档案事业的行政管理机构,其基本职能是:在统一管理党、政档案工作的原则下,掌管全县档案事务,对全县档案工作进行指导,检查与监督。主要任务是:

1、贯彻执行上级有关法律、法规和国家有关方针政策;

2、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规和上级有关规定,拟定档案工作计划和规章制度;对县直机关、团体、企事业单位和乡、镇的档案工作,进行监督、指导和-检;

3、集中统一管理全县重点档案资料,研究和审查有关档案保存价值、保管期限的原则、标准;监督和审议有关档案的销毁,维护档案的完整,确保档案资料的安全;

4、制定档案工作人员队伍建设计划,组织档案专业教育和岗位培训,负责档案专业职务评聘的工作;

5、完成县委、县政府交办的有关工作。

(二)机构设置

本局内设办公室、档案管理股、法规股、业务股、科教股等五个股室,无下属单位。全额拨款事业编制13名。我局-末实有人数15人,其中,在职12人,退休2人,临聘人员1名。

 

 

二、部门预算收入情况

收入预算:2017-预算总收入137.03万元,其中:经费拨款137.03万元。

其中工资36.8万元,津补贴29.62,住房公积金7.49万元,公务交通补贴7.98,一般商品服务支出15万元,项目支出18万元,养老金12.49,职业-金4.99万元、医保金4.11万元,工伤保险0.55万元。项目支出情况:档案保管费9万元,档案网络设备维护费3万元,档案利用服务经费6万元。

三、部门预算支出情况

支出预算:2017-预算总支出137.03万元,其中:工资36.8万元,津补贴29.62,住房公积金7.49万元,公务交通补贴7.98,一般商品服务支出15万元,项目支出18万元,养老金12.49,职业-金4.99万元、医保金4.11万元,工伤保险0.55万元。项目支出情况:档案保管费9万元,档案网络设备维护费3万元,档案利用服务经费6万元。

(三)“三公”经费预算:2017-“三公”经费预算3.5万元,其中:公务接待费2.5万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用1万元。

 

附一:2017-档案局收支预算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

2017-预算数

项目

2017-预算数

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上-结转

一、财政拨款

 

201一般公共服务支出

137.03

137.03

 

 

 

 

 

 

 

(一)公共财政拨款

137.03

203国防支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1、经费拨款

137.03

204公共安全支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2、纳入预算管理的非税收入拔款

 

205教育支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)专项收入

 

206科学技术支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)行政事业性收费收入

 

207文化体育与传媒支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)罚没收入

 

208社会保障和就业支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)国有资源有偿使用收入

 

210医疗卫生与计划生育支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)其他收入

 

211节能环保支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

212城乡社区支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

213农林水支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

二、事业单位经营收入

 

214交通运输支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

215资源勘探信息等支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

四、附属单位缴款

 

216商业服务业等支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

217金融支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上-结余收入

 

219援助其他地区支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1、公共财政拨款

 

220国土海洋气象等支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2、政府性基金拨款

 

221住房保障支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

3、国有资本经营预算拨款

 

222粮油物资储备支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他收入结转

 

229其他支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

137.0

支出总计

137.0

137.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附二:岳阳县档案局2017-预算收支明细表 

 

 

 

经济科目

项目名称/科目

资金收入来源

支出功能科目编码

支出功能科目项级名称

合计

财政拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上-结转

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

合计

137.03

137.03

0

0

0

0

0

0

0

201

260

1

行政运行

一、基本支出

137.03

137.03

0

0

0

0

0

0

0

201

260

1

行政运行

工资福利支出

基本工资

36.8

36.8

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

津贴补贴

29.62

29.62

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

奖金

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效工资

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伙食补助费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

12.49

12.49

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

职业-金缴费

4.99

4.99

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

其他社会保障缴费

4.66

4.66

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

其他工资福利支出

7.98

7.98

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

商品和服务支出

办公费

1.56

1.56

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

印刷费

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

水费

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

电费

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

邮电费

2.64

2.64

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

物业管理费

1.32

1.32

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

公务车运行维护费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他交通费

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

差旅费

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

维修费

0.24

0.24

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

会议费

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

劳务费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培训费

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

公务接待费

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

工会经费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

对个人和家庭的补助

离休费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休费

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

离退休津补贴

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抚恤金

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活补助

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

7.49

7.49

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政运行

遗属费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项商品和服务支出

18

18

 

 

 

 

 

 

 

201

260

4

档案馆

对企事业单位的补贴

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务还本付息支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本建设支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、经营支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上缴上级支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 三:岳阳县档案局2017-“三公”经费预算表

项目

2017-预算数合计

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、支出合计

3.5

0

0

0

1、因公出国(境)费用

0

 

 

 

2、公务接待费

2.5

 

 

 

3、公务用车费

1

0

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

1

 

 

 

(2)公务用车购置

0

 

 

 

二、相关统计数

 

 

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

 

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

 

 

 

3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

 

4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

 

5.公务接待批次(批)

 

 

 

 

6.公务接待人数(人)

 

 

 

 

三、“三公”经费增减变化原因等说明

 

 

 

 

备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。