岳阳县公安局交通警察大队2024年预算
来源:岳阳县交警大队   2024-01-12 08:33
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岳阳县公安局交通警察大队2024

单位预算

 

目录

 

第一部分  2024单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故现场进行勘察,认定事故责任,依法进行调处。

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;  

3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一考试;

4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传;

5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作;

6、负责道路的巡逻,纠正交通违法行为,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

(二)机构设置

我大队共内设股所队15个:内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车驾管所。现大队在职人员共190人,其中干警65人、辅警为125人。离退休人员26人。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2545.06万元,其中,一般公共预算拨款2244.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入155.5万元,事业单位经营收入0万元,上年结转144.91万元。(本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20表(财政专户管理资金预算)均为空)。收入较去年减少140.41万元,主要是因为人员变动,财政拨款人员经费减少结转资金较上年减少。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算2545.06万元,其中,一般公共安全2331.68万元,社会保障基金支出94.22万元卫生健康支出52.65万元,住房保障支出66.51万元。支出较去年减少140.41万元,其中基本支出减少140.41万元,项目支出增加0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为办公业务量增加,增加了人员经费和公用经费,项目支出增加主要是因为项目支出较上年未增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024一般公共预算拨款支出预算2545.06万元,其中,一般公共安全支出2331.68万元,占90.5%社会保障基金支出94.22万元,占4.2%卫生健康支出52.65万元,占2.3%住房保障支出66.51万元,占3%具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初预算数为1377.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024项目支出年初预算数为1168万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:业务工作经费支出190万元,主要用于事故拖救、检验鉴定、停车保管等方面;运行维护经费978万元,主要用于执法办案所需购置的装备及人员开支等方面。

、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024机关运行经费当年一般公共预算拨款250.43万元,比上一年减少90.1万元,降低26%。主要原因是严格执行中央八项规定文件要求,厉行节约,加强管理、减少相关经费支出。

(二)“三公”经费预算

本单位2024“三公”经费预算数159万元,其中,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费156万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费156万元。比上一年增加0万元,增加0%主要原因是中央八项规定要求,从严格控制三公经费开支。

(三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元,未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024政府采购预算总额210万元,其中工程类210万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车13辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024报废处置公务用车2

2024年度本单位未计划新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2545.06万元,其中,基本支出1377.06万元,项目支出1168万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

2024年部门预算公开表.xlsx