岳阳县张谷英管理处2021年度县直部门预算公开
来源:张谷英管理处   2021-04-25 11:26
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第一部分  岳阳县张谷英管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳县张谷英管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目,并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

(二)机构设置

张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室,张谷英村民俗博物馆一个下属单位,没有独立财政预算,所有财政预算经费收支归张谷英管理处统一管理开支。我单位总人数12人,其中:在职11人、退休1人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构,因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即本单位本级预算,本单位2021年没有个人与家庭补助支出预算,没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。 

(一)收入预算

2021年年初预算数165.95万元,其中,一般公共预算拨款165.95万元,纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元。收入较上年增加45.45万元,增加的主要原因是古建筑群消防安全经费专项资金增加。

(二)支出预算

2021年年初预算数165.95万元,一般公共服务支出165.950万元,较上年增加45.45万元,增加的主要原因是古建筑群消防安全经费专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本部门一般公共预算支出165.95万元,其中,一般公共服务支出107.95万元,占65.05%;项目支出58万元,占34.95%。

(一)基本支出

2021年年初预算数为107.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出91.21万元、一般商品和服务支出16.74万。

(二)项目支出

2021年年初预算数为58.00万元,其中:文物保护专项8.00万元,消防经费10.00万元,古建筑群消防安全经费40.00万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.74万元,比2020年增加0.04万元,增加0.24%。主要原因是经费调整所致。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数6.00万元,其中,公务接待费6.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00 万元(公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),2021年“三公”经费预算与2020年基本持平。

(三)一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计16.74万元,其中:办公费3.00万元、印刷费0.25万元、水费0.16万元、电费0.66万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.77万元、差旅费1.32万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.70万元、培训费0.91万元、工会经费5.00万元、公务接待费0.80万元等。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额4.80万元,其中工程类0.00万元,货物类2.00万元,服务类4.80万元。主要是办公电脑打印机办公桌椅添置、专项性课题研究、政策及咨询服务、会议重大活动策划组织辅助性工作及服务。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日张谷英管理处部门本级及所属的预算单位共有办公楼一栋,办公电脑10台,空调7台,办公桌椅13套;引景区房屋10栋;景区内古建筑约7000㎡;本单位年末共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,为消防车辆,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单价值100万元以上的专用设备0台。                    

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体绩效目标的金额为165.950万元,其中,基本支出107.95万元,项目支出58.00万元。目标任务:争取国家重点投入1500.00万元,完成张谷英古建筑群传统村落本体维修的维修工程,消防设备运行维护。

2021年度未安排重点项目预算,整体支出绩效目标详见附表30。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表: 岳阳县张谷英管理处2021年度县直部门预算公开表.xls