残联2017年部门预算和三公经费预算
来源:县残联   2017-06-22 00:00
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岳阳县2017-部门预算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2017-预算数 支出按经济科目分类 2017-预算数 支出按功能科目分类 2017-预算数
一、公共财政拨款(补助) 4,824,632.82 一、基本支出 5,704,632.82 201一般公共服务支出  
1、经费拨款 4,824,632.82 1、工资福利支出 1,949,256.82 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款 0.00 2、商品和服务支出 2,411,500.00 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助 1,343,876.00 205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出 2,200,000.00 206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出 2,200,000.00 207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出 7,655,357.00
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款 2,200,000.00 5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出   212城乡社区支出  
五、上级补助收入 880,000.00 三、事业单位经营支出   213农林水支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出  
收入总计 7,904,632.82 支出总计 7,904,632.82 支出总计 7,655,357.00
岳阳县2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 7,904,632.82 4,824,632.82 4,824,632.82     2,200,000.00   880,000.00                
工资福利支出 基本工资 基本工资 751,188.00 751,188.00 751,188.00                   208 11 01 行政运行
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 590,340.00 590,340.00 590,340.00                   208 11 01 行政运行
特殊岗位津贴                         208 11 01 行政运行
乡镇工作补贴                                
绩效工资/其他津补贴                                
社会保障缴费 养老保险 268,305.60 268,305.60 268,305.60                   208 11 01 行政运行
医疗保险 90,089.10 90,089.10 90,089.10                   208 11 01 行政运行
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险 12,011.88 12,011.88 12,011.88                   208 11 01 行政运行
职业-金 107,322.24 107,322.24 107,322.24                   208 11 01 行政运行
其他社保保障费                                
其他工资福利支出 130,000.00 130,000.00 130,000.00                   208 11 01 行政运行
商品和服务支出(标准) 办公费 26,100.00 26,100.00 26,100.00                   208 11 01 行政运行
印刷费 5,800.00 5,800.00 5,800.00                   208 11 01 行政运行
水费 4,400.00 4,400.00 4,400.00                   208 11 01 行政运行
电费 17,400.00 17,400.00 17,400.00                   208 11 01 行政运行
邮电费 29,000.00 29,000.00 29,000.00                   208 11 01 行政运行
物业管理费 21,000.00 21,000.00 21,000.00                   208 11 01 行政运行
公务车运行维护费                                
其他交通费 208,000.00 208,000.00 208,000.00                   208 11 01 行政运行
差旅费 34,800.00 34,800.00 34,800.00                   208 11 01 行政运行
维修费 6,000.00 6,000.00 6,000.00                   208 11 01 行政运行
会议费 30,000.00 30,000.00 30,000.00                   208 11 01 行政运行
劳务费                                
培训费 14,000.00 14,000.00 14,000.00                   208 11 01 行政运行
公务接待费 15,000.00 15,000.00 15,000.00                   208 11 01 行政运行
工会经费 20,000.00 20,000.00 20,000.00                   208 11 01 行政运行
福利费                                
其他一般商品和服务支出 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00                   208 11 01 行政运行
对个人和家庭的补助 离休费 44,000.00 44,000.00 44,000.00                   208 11 01 行政运行
退休费                                
离退休津补贴 39,888.00 39,888.00 39,888.00                   208 11 01 行政运行
医疗费                                
助学金                                
住房公积金 151,988.00 151,988.00 151,988.00                   208 11 01 行政运行
遗属费                                
奖励金                                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助 1,108,000.00 228,000.00 228,000.00         880,000.00         208 11 01 行政运行
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
残疾人就业保障金项目 培训费 2,200,000.00         2,200,000.00             208 11 05 残疾人就业和扶贫
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
上缴上级支出                                    
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 岳阳县2017-度部门“三公”经费预算情况表 单位:元 项目 2016-执行数 2017-预算数 一、支出合计 109148 15000 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 39655 15000 3、公务用车费 69493 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 1 5.公务接待批次(批) 55 38 6.公务接待人数(人) 495 289 三、“三公”经费增减变化原因等说明 单位预算标准 备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。