2015年决算收支总表、明细表、三公经费决算决算表
来源:县生态工业园   2016-05-13 00:00
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附表1        
岳阳县2015-度工业园收支决算总表
        单位:元
收入 支出
内容 2015-预算数 内容 2015-预算数 功能分类的项级科目代码及名称
一、公共财政拨款 1905748 一、基本支出 1353418  
     经费拨款 1905748     ﹙一﹚工资福利支出 1017574 2010302
     纳入公共预算管理的非税收入拨款       ﹙二﹚一般商品和服务支出 234372 2010301
二、政府性基金拨款       ﹙三﹚对个人和家庭的补助 101472 2010302
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出 552330 2010304
四、上级财政补助   三、事业单位经营支出    
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出    
六、其他收入   五、上缴上级支出    
    六、结余    
收入合计 1905748 支出合计 1905748  

说明:支出的功能科目名称要细化到项级。

 

附表2                        
岳阳县2015-度工业园支出决算明细表
                    单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源
合计 当-财力 上-结转
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 1905748 1905748 1905748                
工资福利支出 基本工资 467304 467304 467304                
津贴补贴 378300 378300 378300                
社会保障缴费 171970 171970 171970                
其他工资福利支出 0 0                  
一般商品和服务支出 办公费 19050 19050 19050                
印刷费 24512 24512 24512                
水费 5236 5236 5236                
电费 21000 21000 21000                
邮电费 21000 21000 21000                
物业管理费 0 0                  
公务用运行维护费 27178 27178 27178                
其他交通费 33856 33856 33856                
差旅费 15260 15260 15260                
维修费 0 0                  
会议费 16480 16480 16480                
劳务费 0 0                  
培训费 0 0                  
公务接待费 50800 50800 50800                
工会经费 0 0                  
福利费 0 0                  
其他一般商品和服务支出 0 0                  
对个人和家庭的补助 离休费 0 0                  
退休费 0 0                  
离退休津补贴 0 0                  
医疗费 0 0                  
助学金 0 0                  
住房公积金 101472 101472 101472                
遗属费 0 0                  
奖励金 0 0                  
老干费 0 0                  
其他对个人和家庭的补助 0 0                  
项目支出 552330 552330 552330                
事业单位经营支出                      
对附属单位补助支出                      
上缴上级支出                      
结余                      
其他支出                      
                         

 

 

附表3  
岳阳县2015-度工业园“三公”经费决算情况表
                                                            单位:万元
项      目 本-决算数
合      计 28.41
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 15.6
3、公务用车费 12.81
其中:(1)公务用车运行维护费 12.81
      (2)公务用车购置  
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。