岳阳县教育体育局2016年决算
来源:岳阳县教育体育局   2017-06-22 00:00
浏览量:1 | | | |

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章,研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和-度计划,科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤,指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。

2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费-度预、决算,归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。

4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。

5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业,负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案,配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。

6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划,建立和完善全民健身体系,负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老-体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。

7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设,推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作,拟定全县青少-体育工作发展规划,指导监督青少-体育锻炼标准的实施。

8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少-体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展,指导和管理全县青少-体育竞赛活动,抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。

9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测,指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。

二、决算单位构成

决算单位构成:主要包括教体局机关,二级机构(教研室、仪电站、业余体校、进修学校)4所县直高中,1所职业中专,1所特教学校,全县义务教育阶段学校91(其中初中17所,九-一贯制学校9所,小学65),以及公办幼儿园27所。

三、基本原则

本部门决算的编制坚持统筹预算内外财力,量力而行,收支平衡的原则,即根据当-预算内外财力,以收定支,支出安排优先保证工资发放、社保支出、正常运转等支出。

四、收支说明                    

2016-决算预算内收入为63930万元,纳入专户管理的非税收入为5529.33万元,总收入为69459.33万元。总收入中,县本级财政安排52826.08万元,比-初预算增加了5753万元,增加的主要原因如下:一是教职工工资按新政策套改后增资;二是启动了非义务教育化债工作,县本级投入安排了一定经费。

决算总支出为69459.33万元,其中基本支出49701.61万元(其中包括工资福利支出33056.17万元,对个人和家庭补助支出9332.44万元,一般商品和服务支出7313万元),项目支出19757.72万元(其中其他资本性支出15775万元,专项商品和服务支出3982.72万元)。决算支出中的项目支出19757.72万元,其中非义务教育化债专项支出10300万元,县一中田径场改造1000万元,义务教育校舍维修改造和薄弱学校改造专项资金2927万元,学前教育专项资金830万元,职业教育发展专项资金413万元,学生资助专项经费1589万元,其他政策性专项支出2698.72万元。专项商品和服务支出主要是义务教育和高中学校公用经费支出。

五、其他重要事项的情况说明    

“三公”经费决算

2016-“三公”经费决算数为461万元,其中,公务接待费302万元,公务用车购置及运行费159万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费159万元),因公出国(境)费0万元。2016-“三公”经费决算较2016-预算减少3.5万元(其中招待费减少2.3万元,租车费减少1.2万元),主要原因是今-严格执行局纪委批准的“三公”经费标准,控制招待次数、招待标准,尽量减少公务用车次数

六、名词解释

(一)机关运行经费:

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。

 

 

附件1、岳阳县教体局2016-度部门决算收支总表(含机关)

   2、岳阳县教体局2016-度部门决算支出明细表(含机关)

   3、岳阳县教体局2016-度财政拨款“三公”经费决算表(含机关)


 

1

 

                      表1
岳阳县教育体育局2016-部门收支决算总表
单位名称:                   单位:万元
                                   
    2016-决算数     2016-决算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
(非税收入)
上-结转
一、财政拨款 69459.33 201一般公共服务支出                  
  (一)公共财政拨款 69459.33 203国防支出                  
    1、经费拨款 63930.00 204公共安全支出                  
     2、纳入预算管理的非税收入拔款 5529.33 205教育支出 69459.33 63930.00           5529.33  
    (1)专项收入   206科学技术支出                  
    (2)行政事业性收费收入   207文化体育与传媒支出                  
    (3)罚没收入   208社会保障和就业支出                  
    (4)国有资源有偿使用收入   210医疗卫生与计划生育支出                  
    (5)其他收入 5529.33 211节能环保支出                  
  (二)政府性基金拨款   212城乡社区支出                  
  (三)国有资本经营预算拨款   213农林水支出                  
二、事业单位经营收入   214交通运输支出                  
三、上级补助收入   215资源勘探信息等支出                  
四、附属单位缴款   216商业服务业等支出                  
五、其他收入   217金融支出                  
六、上-结余收入   219援助其他地区支出                  
    1、公共财政拨款   220国土海洋气象等支出                  
    2、政府性基金拨款   221住房保障支出                  
    3、国有资本经营预算拨款   222粮油物资储备支出                  
     4.其他收入结转   229其他支出                  
收入总计 69459.33 支出总计 69459.33 63930.00           5529.33  


 

2 

 

`                           表2
岳阳县教育体育局2016-决算支出明细表
单位名称:                       单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
(非税收入)
上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 69459.33 63930.00           5529.33   205 02   普通教育
一、基本支出 49701.61 46657.61           3044.00   205 02   普通教育
工资福利支出 基本工资 15131.10 15131.10               205 02   普通教育
津贴补贴                   205 02   普通教育
奖金                   205 02   普通教育
绩效工资 9951.84 8851.84           1100.00   205 02   普通教育
伙食补助费                   205 02   普通教育
机关事业单位基本养老保险缴费 5934.23 5934.23               205 02   普通教育
职业-金缴费                   205 02   普通教育
其他社会保障缴费 2039.00 2039.00               205 02   普通教育
其他工资福利支出                   205 02   普通教育
商品和服务支出 办公费 1295.00 1090.00           205.00   205 02   普通教育
印刷费 530.00 380.00           150.00   205 02   普通教育
水费 430.00 360.00           70.00   205 02   普通教育
电费 841.00 690.00           151.00   205 02   普通教育
邮电费 143.00 113.00           30.00   205 02   普通教育
物业管理费 470.00 260.00           210.00   205 02   普通教育
公务车运行维护费                   205 02   普通教育
其他交通费 150.00 90.00           60.00   205 02   普通教育
差旅费 249.00 180.00           69.00   205 02   普通教育
维修费 1645.00 1240.00           405.00   205 02   普通教育
会议费 270.00 160.00           110.00   205 02   普通教育
劳务费 524.00 304.00           220.00   205 02   普通教育
培训费 70.00 70.00               205 02   普通教育
公务接待费 304.00 202.00           102.00   205 02   普通教育
工会经费 392.00 230.00           162.00   205 02   普通教育
福利费                   205 02   普通教育
其他商品和服务支出                   205 02   普通教育
对个人和家庭的补助 离休费 52.73 52.73               205 02   普通教育
退休费                   205 02   普通教育
离退休津补贴                   205 02   普通教育
抚恤金 280.74 280.74               205 02   普通教育
生活补助 5326.00 5326.00               205 02   普通教育
住房公积金 1900.68 1900.68               205 02   普通教育
遗属费 254.03 254.03               205 02   普通教育
医疗费                   205 02   普通教育
其他对个人和家庭的补助 1518.26 1518.26               205 02   普通教育
二、项目支出 19757.72 17272.39           2485.33   205 02   普通教育
    专项商品和服务支出 3982.72 3787.77           194.95   205 02   普通教育
    对企事业单位的补贴                   205 02   普通教育
    债务还本付息支出                   205 02   普通教育
     基本建设支出                   205 02   普通教育
    其他资本性支出 15775.00 13484.62           2290.38   205 02   普通教育
三、经营支出                   205 02   普通教育
四、对附属单位补助支出                   205 02   普通教育
五、上缴上级支出                   205 02   普通教育

 

3:                    岳阳县教育体育局2016-财政拨款“三公”经费
                                                                        
决 算 表

 单位名称:                                                                                                                                                                                           单位:万元

项目 2016-决算数合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、支出合计 461      
1、因公出国(境)费用        
2、公务接待费 302      
3、公务用车费 159      
      其中:(1)公务用车运行维护费 159      
                 (2)公务用车购置费        
二、相关统计数        
1、因公出国(境)团组数(个)        
2、因公出国(境)人数(人)        
3、公务用车购置数(辆)        
4、公务用车保有量(辆) 2      
5、公务接待批次(批) 5190      
6、公务接待人数(人) 47375      
三、"三公"经费增减变化原因等说明        

备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。