岳阳县教育体育局2022年部门预算公开(汇总)
目 录
第一部分 岳阳县教育体育局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(五)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳阳县教育体育局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章,研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划,科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤,指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算,归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业,负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案,配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划,建立和完善全民健身体系,负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设,推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作,拟定全县青少年体育工作发展规划,指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展,指导和管理全县青少年体育竞赛活动,抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测,指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
(二)机构设置
本预算是全县教育系统的汇总预算,包括局机关、二级机构4个(教研室、仪电站、进修学校、体校)以及全县各中小学校。全县教育系统共有中小学生98223人(含幼儿),其中普通高中生10008人、职业中专5509人、初中生20243人、小学生40655人、特殊教育学校学生122人,在园幼儿21686人。全县共有公办在职教师4921人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年教育系统部门预算编制范围的单位包括局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)及16个中心学校(毛田、月田、公田、张谷英、步仙、柏祥、长湖、新墙、新开、筻口、新开、中洲、鹿角、麻塘、城关、黄沙街)。全县共有高中5所,即县一中、县二中、县三中、县四中、岳雅学校高中部,职业中专2所,初中19所,九年一贯制学校8所,小学113所(含教学点47所),特教学校1所,幼儿园179所(含民办92所)。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算100316.86万元,其中,一般公共预算拨款95564.00万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为4950.50万元,其他收入4752.86万元。本年没有国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入。总收入比上年增加4432.34万元,增长4.62%,主要是项目建设及教师增资。
(二)支出预算
2022年本部门支出预算100316.86万元,比2021年年初预算数95884.52万元增加4432.34万元,增长4.62%,主要是项目建设及教师增资。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年岳阳县教育体育局一般预算拨款支出95564.00万元,其中一般公共预算拨款支出95564万元,占比100%。具体安排情况如下:
(一) 基本支出
2022年预算基本支出为82518.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二) 项目支出
2022年预算项目支出为16898.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出16898.59万元,主要用于落实国家关于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等方面的各项方针,政策,如期完成年初制度定的各项工作任务的。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年局本级的机关运行经费2096.40万元,比2021年增加了15万元,增长0.72%,主要原因是:本年度机关增加维修项目。
(二)“三公”经费预算
2022年本单位 “三公”经费预算数为 94.80 万元,其中,公务接待费 94.80万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是落实中央八项规定,大力压缩非生产性开支和一般性支出所致。
(三)一般性支出情况
2022年本部门预算会议费260.50万元,用于召开各级各类会议,人数为76603人次,内容为教体系统各种常规工作会,上级专项工作布置会,各职能部门工作会,教师节晚会等。
2022年本部门预算培训费928.70万元,参培人数为2675余人次,主要用于国家、省、市级培训,骨干教师培训,专家级教师培训,各学科各层次学科教师培训,行政管理人员培训,送培到校等。
无节庆、晚会、论坛、赛事活动等,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年教育体育系统政府采购预算总额16412.7万元,其中:贷物类为3692.5万元;工程类为11950万元;服务类为770.2万元。
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 90 台,单位价值100万元以上专用设备 51 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年度新增资产配置情况:房屋建筑物4,221万元,办公设备1075万元,专用设备745万元。本年度无拟报废处置车辆和拟新增配置车辆。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为100316.86 万元,其中,基本支出83418.27万元,项目支出 16898.59万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
岳阳县第三中学2022年预算.docx