目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作;负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用;负责广播电视“村村通”工作的建设与维护,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。
(二)机构设置
岳阳县广播电视台内设职能股室5个:办公室、人事股、财务股、产业发展办、工会。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工176人,其中在职人99人,退休人员56人,三性用工人员21人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的包括广播电视台本级和岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算
2021年年初预算数1111.58万元,其中:一般公共预算拨款931.58万元,纳入专户管理的非税收入拨款43.00万元,其他收入137.00万元,较上年减少228.72万元,减少17.06%。收入减少原因:2020年创建融媒体中心项目验收完成,项目收入减少。
(二)支出预算
2021年年初预算数1111.58万元,其中,文化体育与传媒支出1111.58万元,支出比上年预算减少228.72万元,减少17.06%;主要原因是去年融媒体中心项目建设完成,今年项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算931.58万元,其中,行政运行支出738.58万元,占79.28%;其他广播电视支出193万元,占20.82%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为738.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为193万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:融媒体中心建设项目支出193万元,主要用于融媒体中心建设设备购置及运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.92万元,比2020年增加0.52万元,增加1%。主要原因是人员经费增加。
(二)“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数5.00万元,其中,公务接待费5.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因为岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆,与2020年基本持平,主要原因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.00万元,拟召开2次会议,人数180人,内容为“八一建军节活动”、“党员学习”;培训费预算0.20万元,拟开展5次培训,人数100人,内容为记者专业技术技能培训;2021年度本单未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2021年度本单位未安排政府采购预算
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备4台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1111.58万元,其中,基本支出1111.58万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。