岳阳县建设工程质量监督站2022年预算公开
来源:岳阳县住房和城乡建设局   2021-11-19
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  岳阳县建设工程质量监督站

  2022年预算公开

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、 部门基本概况

  (一) 职能职责

  (二) 机构设置

  二、 部门预算单位构成

  三、 部门收支总体情况

  (一) 收入预算

  (二) 支出预算

  四、 一般公共预算拨款支出

  (一) 基本支出

  (二) 项目支出

  五、 政府性基金预算支出

  六、 其他重要事项的情况说明

  (一) 机关运行经费

  (二) “三公”经费预算

  (三) 一般性支出情况

  (四) 政府采购情况

  (五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  (六) 预算绩效情况说明

  七、 名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责。

  全县建筑工程质量监督和监理,技术指导、工程验收、材料质量评定,处理质量事故。

  (二)机构设置。

  岳阳县建设工程质量监督站现在人员36人,其中在职人员29人,退休人员7人。本单位内设股室8个:办公室、财务室、监督一室、监督二室、考评室、档案室、政务中心窗口、宏博工程检测有限公司。

  二、部门预算单位构成

  本单位没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算45万元,其中,一般公共预算拨款45万元(经费拨款45万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元)。收入较去年持平。主要是严格控制经费支出。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算45万元,其中,城乡社区支出45万元。其中基本支出较上年无变动。主要是严格控制经费支出。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算45万元,其中,城乡社区支出45万元,占100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出0.00万元、一般商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,定额补助45万元,主要用于完成上级交办的各项建设工程监督任务。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。比2021年减少了6.48万元,减少了100%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委规定,落实政策、厉行节约。

  (二)“三公”经费预算:本年度“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0.00 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行费0万元)。

  2022年“三公”经费预算较2021年持平。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容无;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:本年度政府采购预算总额0.00万元,其中货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算0.00万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至上年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为45万元,其中,基本支出0万元,项目支出45万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


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