2022年度岳阳县住房和城乡建设局(汇总)部门决算
来源:岳阳县住房和城乡建设局   2023-08-18
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  第一部分 岳阳县住房和城乡建设局(汇总)概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于2022年度绩效评价情况的说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

  第一部分

  岳阳县住房和城乡建设局(汇总)概况

  一、 部门职责

  (一)主要负责全县城市建设、建筑业、村镇建设、市政公用事业、供水、建设工程招标投标、房地产开发管理、房地产市场管理、维修资金管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、物业管理、白蚁防治管理、住房保障管理、组织和指导制定城市防空袭方案,监督检查群众防空组织建设、训练,组织管理人民防空通信警报建设,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。组织开展人民防空宣传教育工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争等工作。

  (二)岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构,与县住房和城乡建设局合署办公,实行一套机构、两个机关名称。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  (一)内设机构设置。岳阳县住房和城乡建设局内设机构包括:办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室(岳阳县房屋安全鉴定办公室)、住房保障股、历史文化名城保护股。局下设副科级事业机构3个:县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心。局下设正股级事业机构7个:县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队(与建设执法大队合署办公)、县住房和城乡建设项目服务中心、县建设工程质量监督站、县建筑市场服务中心、县建设规划勘测设计院。

  (二)部门决算单位构成。岳阳县住房和城乡建设局(汇总)2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳县住房和城乡建设局本级以及独立核算的二级预算单位决算(即岳阳县房地产开发服务中心、岳阳县住房保障服务中心、岳阳县建筑工程质量监督站、岳阳县建筑市场服务中心)。

  第二部分 部门决算表

  (见附件)

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计37615.58万元,与上年相比,减少2932.77万元,减少7.23%,主要原因是跨年度项目多,年初结转结余资金较大,财政缩减本年度财政拨款收入经费。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计31706.09万元,其中:财政拨款收入27811.62万元,占87.72%。其他收入3894.47万元,占12.28%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计31002.66万元,其中:基本支出4028.17万元,占12.99%,项目支出26974.49万元,占87.01%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计27827.17万元,与上年相比,减少7979.27万元,减少22.74%,主要是因为上年度结转结余资金数额较大,财政缩减本年度财政拨款收入经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出16788.19万元,占本年支出合计的54.15%,与上年相比,财政拨款支出减少9899.88万元,减少37.09%%,减少的主要原因是因部分工程项目属跨年度工程,其工程项目的支付均按工程施工进度的75%支付,部份项目属跨年度结算支付。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出16788.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出533.75万元,占3.18%;社会保障和就业(类)支出165.26万元,占0.98%;卫生健康支出(类)73.49万元,占0.44%;节能环保(类)支出1435.39万元,占8.55%;城乡社区(类)支出4808.96万元,占28.65%;交通运输(类)支出70.56万元,占0.42%;住房保障(类)支出9700.77万元,占57.78%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为2429.23万元,支出决算数为16788.19万元,完成年初预算的691.09%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)—政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  年初预算0万元,支出决算数为533.75万元,因年初预算数为0,无百分比情况,此部份经费主要用于人员经费。

  2、社会保障和就业支出(类):年初预算146.97万元,支出决算为165.26万元,完成年初预算的112.44%。其中:

  ①社会保障和就业支出(类)—行政事业单位养老支出(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算124.34万元,支出决算数为135.33万元,完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因主要是人员工资基数增加,导致相应的社保缴费相应增加。此项资金主要用于人员的养老保险缴费支出。

  ②社会保障和就业支出(类)—就业补助(款)—其他就业补助支出(类)

  年初预算3万元,支出决算数为6万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因主要是人员工资基数增加,导致相应的社保缴费相应增加。此项资金主要用于人员的养老保险缴费支出。

  ③社会保障和就业支出(类)—抚恤(款)—死亡抚恤金(项)

  年初预算0万元,支出决算数4.29万元,因年初预算数为0,无百分比情况,此项经费主要是因为新增1例退休人员死亡,财政增拨的抚恤金及丧葬费。

  ④、社会保障和就业支出(类)—残疾人事业(款)—其他残疾人事业支出(类)

  年初预算11万元,支出决算数11万元,完成年初预算的100%。此项经费主要是支付残疾人就业保障基金。

  ⑤、社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(类)

  年初预算为8.63万,支出决算为8.65万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的原因的人员经费基数增加,相应交纳的保险也增加。此项目经费主要缴纳人员的失业保险与工伤保险。

  3、卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—行政单位医疗(项):

  年初预算数为73.49万元,支出决算数为73.49万元,完成年初预算的100%,决算与预算持平。此项经费主要为缴纳职工的医疗保险基金。

  4、节能环保支出(类):年初预算为0万元,支出决算为1435.39万元,因年初预算数为0,无百分比情况。此经费主要用于城市排水防涝建设。其中:

  ①节能环保支出(类)—污染防治(款)—水体(项)

  年初预算为0万元,支出决算数为340.74万元,因年初预算为0万元,无百分比情况,主要用于2022年度城市排水防涝建设项目。

  ②节能环保支出(类)—污染防治(款)—其他污染防治支出(项)

  年初预算为0万元,决算支出数为1094.65万元,因年初预算为0万元,无百分比情况,主要用于2022年度污泥处置费费以及排水防涝基础设施建设。

  5、城乡社区支出(类):年初数为2062.08万元,支出决算数为4808.96万元,完成年初预算的233.21%。决算数大于年初预算数的原因加大城区市政基础设施建设与管理。其中:

  ①城乡社区支出(类)—城乡社区管理事务(款)—行政运行(项)

  年初预算数为774.42万元,支出决算数为2485.56万元,完成年初预算的1320.96%,决算数大于预算数的主要原因是:基本支出中人员经费跨年度支付,主要用于基本支出中人员经费及日常运行经费。

  ②城乡社区支出(类)—城乡社区管理事务(款)—工程建设管理(项)

  年初预算474.09万元,支出决算数为307.89万元,完成年初的64.94%,决算数少于预算数的主要原因是财政缩减此项功能经费的拨款。此部分经费主要用于全县建筑市场监管运行经费。

  ③城乡社区支出(类)—城乡社区管理事务(款)—住宅建设与房地产市场监管(项)

  年初预算为0万元,支出决算数61.76万元,因年初预算为0万元,无百分比情况。主要用于住宅和房地产市场监管工作的日常运行维护开支。

  ④城乡社区支出(类)—城乡社区管理事务(款)—其他城乡社区管理事务支出(项)

  年初预算数为年初预算数为339.9万元,支出决算数为403.65万元,完成年初预算数的118.76%,决算数大于预算数的主要原因是建设项目增加,财政增拨项目前期服务费。此项经费主要用于工程项目前期服务费及报建费用。

  ⑤城乡社区支出(类)—城乡社区公共设施(款)—其他城乡社区公共设施支出(项)

  年初预算数为100万元,支出决算数为300万元,完成年初预算数300%,决算数大于预算数的主要原因是按工程进度支付上年度项目服务费。此部分经费主要用于城市建设配套项目费用开支。

  ⑥城乡社区支出(类)—城乡社区公共设施(款)—其他城乡社区公共设施支出(类)

  年初预算为373.67万元,支出决算为1250.13万元,完成年初预算的334.55%。决算大于预算的主要原因是财政根据老旧小区改造中的基础设施配套工作需要追加部分经费拨款。此项经费主要用于县城老旧小区改造项目中基础设施配套建设。

  6、交通运输支出(类)—公路水路运输—(款)公路建设(项)

  年初预算数为0万元,支出决算数为70.56万元,因年初预算为0万元,无百分比情况。此部分经费主要用于长丰北路配套项目服务费。

  7、住房保障支出(类):年初预算数为146.69万元,支出决算数9700.77万元,完成预算数的6612.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据城市建设的需要,加大对保障性住房的改造建设追加经费拨款,此类经费主要用于老旧小区配套设施建设及保障性安居工程项目建设。

  ①住房保障支出(类)—保障性安居工程支出(款)—廉租住房(项)

  年初预算数30万,支出决算数32万元,完成年初预算的106.67%,决算大于预算的主要求原因是随着廉租房使用年限增加,其维护费相应增加。此部分经费主要用于廉租房的维护费。

  ②住房保障支出(类)—保障性安居工程支出(款)—棚户区改造(项)

  年初预算为0万元,决算数为1473.18万元,因年初预算为0万元,无百分比情况。此类经费主要用于县城老旧小区配套设施改造建设。

  ③住房保障支出(类)—保障性安居工程支出(款)—农村危房改造(项)

  年初预算数为30万元,决算数30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,此项经费主要用于农村危房改造工作经费。

  ④住房保障支出(类)—保障性安居工程支出(款)—公共租赁住房(项)

  年初预算数为0万元,决算数1542.75万元, 因年初预算为0万元,无百分比情况,此项经费主要用于保障性住房基础设施建设支出。

  ⑤住房保障支出(类)—保障性安居工程支出(款)—保障性住房租金补贴(项)

  年初预算数为0万元,决算数460.37万元, 因年初预算为0万元,无百分比情况,此项经费主要用于保障性住房租金的补贴。

  ⑥住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)-老旧小区改造(项)

  年初预算数为0万元,决算数4500.16万元, 因年初预算为0万元,无百分比情况,此项经费主要用于县城老旧小区改造及老旧小区配套基础设施改造支出。

  ⑦住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(项)

  年初预算数为0万元,决算数1437.84万元, 因年初预算为0万元,无百分比情况,此项经费主要用于保障性住房建设支出。

  ⑧住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)

  年初预算数为84.68万元,决算数为103.75万元,完成年初预算的122.52%,决算数大于预算数的主要原因是因人员工资基数增加,相应调增住房公积金。此部分经费主要为缴纳职工的住房公积金。

  ⑨住房保障支出(类)—城乡社区住宅(款)—其他城乡社区住宅支出(项)

  年初预算数为0万元,决算数120.73万元, 因年初预算为0万元,无百分比情况,此项经费主要用于城区自建房排查等经费开支。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出2952.92万元,其中:人员经费1759.46万元,占基本支出的59.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1193.46万元,占基本支出的40.42%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入11038.98万元;年初结转和结余0万元;支出11038.98万元,其中基本支出0.00万元,项目支出11038.98万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

  1、城乡社区支出(类)—国有土地使用权出让收入安排的支出(款)—城市建设支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为5560.96万元,因年初预算为0万元,无百分比情况,此部分经费主要是财政增拨用于城区市政配套基础设施建设的项目经费。

  2、城乡社区支出(类)——污水处理费安排支出(款)—污水处理设施建设和运营(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为120.07万元,因年初预算为0万元,无百分比情况,此经费主要是财政增拨用于城区市政基础设施配套建设项目支出的经费。

  3、其他支出(类)—其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为5357.95万元,因年初预算为0万元,无百分比情况,此经费主要是财政增拨用于城区市政基础设施配套建设项目支出的经费。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.65万元,支出决算为5.89万元,完成预算的28.52%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境,与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

  公务接待费支出预算为8.65万元,支出决算为4.78万元,完成预算的55.26%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加2.78万元,增长139%,增长的主要原因是2022年度增加城乡自建房排查及保障房建设等业务活动,从而增加了上级相关部门业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作次数增加。全年共接待77批次,共计700人的业务招待。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车,与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未购置公务用车。

  公务用车运行维护费支出预算为12万元,支出决算为1.11万元,完成预算的9.25%,决算数少于预算数主要原因是严控三公经费,节俭开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.78万元,占81.15%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.11万元,占18.85%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为4.78万元,全年共接待来访团组32个、来宾400次,主要是内公务接待支出即与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.11万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.11万元(该费用主要是保障性安居工程项目在运行过程中发生的运行维护费)。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(为人民防空执勤车)。

  十、机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出583.84万元,比上年决算数减少1693.74万元,减少74.37%。减少主要原因是严格财经纪律,压缩经费开支,另一方面原因是部份项目开支属跨年度,其费用支出集中在第二年年初支出。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费2.4万元,用于召开乡镇污水处理会议2次,人数20人/次,会议内容为乡镇污水处理厂PPP项目建设运营工作协调会;召开居民自建房安全排查整治工作会议8次、人数为110人/次,会议内容为岳阳县全县自建房安全专项整治工作协调会;召开全系统党员会议1次,人数310人,会议内容主要是围绕住建抓党建、抓好党建促住建。2022年度开支培训费4.81万元,人数为60人,主要用于开展专业技术人员继续教育培训,建筑材料节能培训、工程招投标管理培训、城市供水建设培训等。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支经费为0万元。

  十二、政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额10700万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出10000万元、政府采购服务支出700万元。授予中小企业合同金额6000万元,占政府采购支出总额的56.07%,其中:授予小微企业合同金额2000万元,占授予中小企业合同金额的33.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  十三、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆(已封存),其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、2022年度预算绩效情况说明

  (1)绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金13835.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对新华书店老旧小区改造工程项目、岳阳县怡和花园小区老旧小区配套基础设施(青山北路)项目、等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1308.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的11.86%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  组织对车站北路保障性租赁住房项目开展了评价,涉及一般公共预算支出1701.81万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价来看按县政府的保障性租赁住房项目制定了相应的实施计划,新建的车站北路保障性租赁住房项目1个200套,设计为带电梯公寓,装配式绿色建筑,采用EPC总承包建设模式。截止2022年底,项目已完成前期报建手续办理及招投标工作,并已开工建设,主体已基本竣工。项目开工率达100%,顺利完成全年目标任务。

  组织对住建局单位本级、建设工程质量监督站、建筑市场服务中心、房地产开发服务中心、住房保障服务中心等5个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出16788.19万元,政府性预算支出11038.98万元。从评价来看,全年资金管理规范,符合相关法律法规规定,无资金截留、挪用等违规违纪行为。

  (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

  1、 “新华书店老旧小区改造工程”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为166.7元,执行数为100万元,完成预算数的59.99%。项目绩效目标完成情况:一是完成了新华书店小区改造楼栋屋顶维修及住房过道防水、雨水管网、污水管网通道改造及地面硬化,院内路面白改黑,门禁系统1套;二是完成天鹅居委会小区改造楼栋屋维修、天沟防水、外墙立面、雨水管网、污水管网、通道刷白及门禁,地面硬化;三是外贸小区改造楼栋屋顶维修、楼梯间、外墙立面、污水管网,更换走廊护手,阳台走廊刷白,入口通道,地面白改黑 及1号栋加固及铁门更换等。

  发现的主要问题及原因:一是未细化编制项目预算绩效目标根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)要求“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,分解细化各项工作要求,结合本地区本部门实际情况,全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标预算安排的前置条件,加强绩效目标审核,将绩效目标与预算同步批复下达”该项目未编制细化资金绩效目标。项目建设规划有待加强;二是项目工程档案管理不规范,部分资料不齐全,绩效评价人员收集资料困难。

  下一步改进措施:一是强化全面绩效评价观念。建议在项目申请、审批时,除了设定产出指标之外,还需要参照相关标准及实际情况设定成效指标;且将其分解为需要达成的具体目标与关键指标,并且指标的设定应该是可量化的,并能通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现,不宜笼统、模糊;二是合理确定工程进度,避免工程延期。在前期调研阶段先充分调研,了解同类道路的建设时间,合理确定道路建设工期;施工单位要从人、材、机等方面认真仔细地对所承担的施工项目,进行施工组织设计和开展工作,业主和监理单位应对施工单位编制的施工组织设计进行严格的审查,经批准的施工组织设计要监督施工单位严格执行,不能将其停留在纸面上。

  2、岳阳县怡和花园小区老旧小区配套基础设施(青山北路)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1981.92万元,执行数为1208.96万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况:青山北路(贺坪路—富荣路段)为怡和花园小区老旧小区改造配套基础设施项目青山北路提质升级改造路段,全长1140米,施工期限为2021年8月至-2022年8月,有效工作日为341天。按合同约定的施工进度比例已拨付工程款1208.96万元,剩余部分待工程办理竣工审计后一次性拨付到位。

  发现的主要问题及原因:一是各部门衔接有待加强;二是项目工程档案管理需要加强,部分资料不齐全,绩效评价人员收集资料较困难。

  下一步改进措施:一是加强领导,落实各部门责任。为了保证工程项目顺利实施,岳阳县项目服务中心成立相关领导小组,做到职责明确、分工负责、团结协作、齐抓共管,确保组织到位,促使项目建设严格按照立项要求实施;二是遵守财政项目相关管理制度,做好前期工作。

  3、车站北路住房保障项目性租赁住房绩效自评综述:岳阳县车站北路保障性租赁住房200套,截止11月底基本建成,顺利完成目标任务。

  发现的主要问题及原因:一是由于经济影响,房地产市场疲软,土地出让收益锐减,保障性住房配套资金很难及时足额到位,影响城镇保障性安居工程的推进;二是政策难把握,住房保障政策调整较大,下拨资金标准和数额每年都在变化,在具体操作中难以掌控,建议上级财政部门在下拨资金时提出相关资金分配建议。

  下一步改进措施:一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比;二是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  新华书店老旧小区项目绩效自评得分为99分,评价等级为“优”。岳阳县怡和花园小区老旧小区配套基础设施(青山北路)项目绩效自评得分为94分,评价等级为“优”。车站北路住房保障项目性租赁住房得分98分,评价等级为“优”。

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等

  农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

  政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  咨询费:反映单位咨询方面的支出。

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  电费:反映单位的电费支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人的补助等。

  医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

  办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等。

  第五部分 附件

2022年:岳阳县住房和城乡建设局(汇总)部门决算公开表格.xls

2022年:岳阳县住建局(汇总)整体支出绩效自评报告.docx

2022年:岳阳县住房和城乡建设局(本级)部门决算公开说明.docx

2022年:岳阳县住房和城乡建设局(本级)部门决算公开表格.xls

2022年:岳阳县住建局(本级)整体支出绩效自评报告.docx

2022年:项目绩效评价自评报告(新华书店老旧小区改造).doc

2022年:项目资金绩效评价自评报告(怡和花园小区老旧小区基础设施配套改造项目).doc

2022年:住房保障服务中心部门决算公开说明.doc

2022年:住房保障服务中心部门决算公开表格.XLS

2022年:住房保障服务中心:整体支出绩效自评报告.docx

2022年:住保中心车站北路保障住房项目绩效评价.doc

2022年:建筑市场服务中心决算公开说明.doc

2022年:建筑市场服务中心部门决算公开表格.xls

2022年建筑市场服务中心整体支出绩效评价报告.docx

2022年:建设工程质量监督站部门决算公开说明.docx

2022年:建设工程质量监督站部门决算公开表格.XLS

2022年:建设工程质量监督站整体支出绩效自评报告.docx

2022年:岳阳县房地产开发服务中心部门决算公开说明.docx

2022年 岳阳县房地产开发服务中心决算公开表格.xls

2022年:房地产开发服务中心整体支出绩效自评报告.docx