岳阳县超限治理站2022年度预算公开
来源:岳阳县交通运输局   2021-11-19
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  岳阳县超限治理站2022年度预算公开

  目录

  第一部分  超限治理站2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  七、名词解释

  第二部分  2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表((按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表(按部门预算经济分类)

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出公开表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  超限治理站2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责依法对公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。

  2、负责对源头企业的超限监管。

  3、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

  (二)机构设置

  超限治理站属正股级单位,不设内设机构。现有全额拨款事业编制13人,其中站长1名,副站长2名。

  二、部门预算单位构成

  本单位没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数325.79万元,其中,一般公共预算拨款325.79万元,(经费拨款145.79万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款180万元)。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元.比上年增加了32.80万元,增长的原因主要是人员经费的增长。

  (二)支出预算

  2022年年初预算数325.79万元,其中社会保障和就业支出10.87万元,卫生健康支出5.43万元,交通运输支出301.82万元,住房保障支出7.67万元。支出较上年增加了32.80万元,其中基本支出增加32.8万元。增加的原因主要是人员增加、工资的增长。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算325.79万元,其中:社会保障和就业支出10.87万元,占3.34%;卫生健康支出5.43万元,占1.67%;交通运输支出301.82万元,占92.64%;住房保障支出7.67万元,占2.35%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2022年本部门基本支出预算数为125.79万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出118.77万元、一般商品和服务支出1.17万元、对事业单位经常性补助5.85万元。

  (二)项目支出

  2022年本部门项目支出预算为200万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出和其他支出,其中公路管理支出200万元,主要用于超载超限治理项目的其他支出。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款7.02万元,比上年增加了1.62万元,增长了30%,主要原因是:人员增加扩大了公用经费开支。

  (二)“三公”经费预算

  本年度“三公”经费预算数0.65万元,其中,公务接待费0.65万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),与上年持平。

  (三)一般性支出情况

  2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算0.45万元,拟开展1次培训,人数10人,内容为车辆超限超载执法业务知识;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为325.79万元,主要用于基本支出和项目支出,其中基本支出125.79万元,项目支出200万元。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 2022年部门预算表

  2022岳阳超限治理站预算公开.xlsx