2022年岳阳县农村公路养护中心预算
来源:岳阳县交通运输局   2021-11-19 15:27
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  2022年岳阳县农村公路养护中心预算

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、  部门基本概况

  (一)  职能职责

  (二)  机构设置

  二、  部门预算单位构成

  三、  部门收支总体情况

  (一)  收入预算

  (二)  支出预算

  四、  一般公共预算拨款支出

  (一)  基本支出

  (二)  项目支出

  五、  政府性基金预算支出

  六、  其他重要事项的情况说明

  (一)  机关运行经费

  (二)  “三公”经费预算

  (三)  一般性支出情况

  (四)  政府采购情况

  (五)  国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

  (六)  预算绩效情况说明

  七、  名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、其他项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、宣传贯彻执行国家有关农村公路管关的法律法规,具体负责全县农村公路养护工作的管理。

  2、制订年度养护计划并按计划执行。

  3、加强农村公路养护巡检,制订养护目标责任,建立健全养护管理规章制度,完善管关体系。

  4、加强养护资金管理,实行专款专用,安全合理使用养护资金,确保农村公路养护工作正常有序开展。

  5、强化公路保护意识,加强路况巡查和安全管理,及时抢修损坏严重的管养路段,保障公路畅通。

  6、完成县局交办的其他工作任务。

  (二)机构设置

  岳阳县农村公路养护中心设下列内设机构:办公室、财务股、工程股、养护股、工会。

  二、部门预算单位构成

  本部门没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算329.35万元,其中,一般公共预算拨款329.35万元(经费拨款329.35万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加10.35万元,主要原因是政策性增资导致人员经费增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算329.35万元,其中,社会保障和就业支出30.43万元,卫生健康支出15.21万元,交通运输支出262.23,住房保障支出21.48万元。支出较去年减少98.62万元,其中基本支出增加10.35万元。

  其中基本支出较上年增加主要是由于政策性增资,人员经费增加幅度较大。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算329.35万元,其中,社会保障和就业30.43万元,占9.24%;卫生健康支出15.21万元,占4.62%;交通运输支出262.23,占79.62%;住房保障支出21.48万元,占6.52%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数329.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出313.15万元、一般商品和服务支出16.20万元。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,项目支出较上年预算持平。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款16.20万元,比上年减少0.6万元,降低3.57%。主要原因是:本预算年度财政降低了公用经费保障标准。

  (二)“三公”经费预算:本年度“三公”经费预算数1.35万元,其中,公务接待费1.35万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元)。与上年持平。

  (三)一般性支出情况:

  2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算0.95万元,拟开展1次培训,人数90人,内容为全县公路养护知识培训班和干部职工参加上级主管部门召开的业务知识培训班开支;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:

  2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至上年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为329.35万元,其中,基本支出329.35万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2022年部门预算表

  2022年岳阳县农村公路养护中心预算.xlsx