岳阳县原种场2021年度部门预算公开
来源:岳阳县农业农村局   2021-04-25
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目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.在本辖区内履行行政和社会管理职能;

2负责财源建设、党的建设、农业管理等;繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子;进行良种良法高效标准化栽培示范;培训农业技术人才,推广先进农业技术;负责品种的合理布局和搭配,承担品种区域试验职能。

3.开展良种经营,根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作。

4.协助上级在本场范围内的土地收储工作。

5.完成县农业局交办的其他任务。

(二)机构设置

岳阳县原种场为公益二类事业单位,隶属农业农村局,下辖一个工区和李坡村,场属企业一家。2021年初全场总人口1523人,其中自然增长劳动力820人,其中(已参保人数199人),已退休农牧工252人,机关干部16人,退休工作人员6人,村级干部6人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算仅为本级部门预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

本年度年初预算数249万元,其中,一般公共预算拨款59万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元),纳入专户管理的非税收入拨款0万元、上级补助收入20万、其他收入170万元。收入较上年减少24.1万元,主要原因是本年度其他收入减少了预算。

(二)支出预算

本年度年初预算数249万元,其中农林水支出249万元等。支出较上年减少24.1万元,主要原因是本年度其他收入减少了预算,一般商品和服务支出也减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度原种场部门一般公共预算拨款收入59万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

本年度年初预算数为59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出50万元、一般商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

(二) 项目支出

本年度年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款66万元,比上年减少18.9 万元,降低40%。主要原因是:公用经费缩减,其他收入减少预算,对应的一般商品和服务支出也减少。

(二)“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数8万元,其中,公务接待费4 万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),其他交通费用4万元。较上年减少 0.5 万元,降低0.06%,主要原因是因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。因公务用车改革,2021年度国内公务用车购置数及保有量均为0。

(三)一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计9万元,其中:办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。

(四)政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划,也无政府采购支出。授予中小企业的合同金额为0万元,占政府采购支出总金额的 0 %。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度未安排重点项目预算绩效,整体支出绩效目标详见附表29。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表:岳阳县原种场2021年度部门预算公开表.xls