岳阳县岳坊水库服务所单位2023年度单位预算
来源:水利局   2023-01-10 11:18
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  岳阳县岳坊水库服务所单位2023年度单位预算

  岳阳县岳坊水库服务所单位2023年度

  单位预算

  目录

  第一部分  2023年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2023年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及服务所权属范围内的事务性工作;负责水库水事调度,维护水大坝、渠道及电站安全运行等事务工作;参与防汛抗旱事务性工作,确保水库保护范围内人民生命财产安全。

  2、承担所属灌区范围内农田灌溉。

  3、合理优化利用水库水资源进行水力发电。

  4、充分利用现有水面发展天然水产养殖,净化水质。

  (二)机构设置

  我所共有干部职工23人,其中实有在职干部职工23人,离退人员16人;实有事业编制人员18人,自筹人员共5人

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算138.72万元,其中,一般公共预算拨款138.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加6.53万元,主要是因为人员增加。

  (二)支出预算

  2023年本单位支出预算138.72万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出15.83万元,卫生健康支出6.01万元,农林水支出109.28万元,住房保障支出7.6万元。支出较去年增加6.53万元,其中基本支出增加6.53万元,项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算138.72万元,其中,水利工程运行与维护支出109.28万元,占78.78%;事业单位医疗支出6.02万元,占4.34%;住房公积金支出7.6万元,占5.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元,占7.3%;机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元,占3.65%;其他社会保障和就业支出0.63万元,占0.45%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为113.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运行维护经费21万元,主要用于水库正常运行维护等方面。

  四、政府性基金预算支出

  2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.16万元,比上一年增加0.33万元,增加5.66%。主要原因是人员增加。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2023年“三公”经费预算数0.51万元,其中,公务接待费0.51万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加0.02万元,增加4.08%,主要原因是人员增加。

  (三)一般性支出情况

  本 2023年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  培训费预算0.99万元,拟开展1次培训,人数31人,内容为事业单位在编人员培训

  (四)政府采购情况

  本单位2023年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。2023年度本单位未安排政府采购预算

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台,2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为138.72万元,其中,基本支出113.72万元,项目支出25万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

  第二部分  单位预算公开表格

岳坊水库2023年部门预算公开表.xlsx