岳阳县中洲堤垸服务所2024年度
单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、负责坪桥垸、费家河及黄沙六小垸三万亩农田不受渍,缓解中洲垸客水压力,保护保护区人民生命财产安全。
2、负责对电排机械设备的维修、保养,确保正常运行。
3、直接参与中洲垸防汛抗洪工作。
4、承办上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
岳阳县中洲堤垸服务所共有干部职工83人,其中实有在职干部职工50人,离退人员33人;实有事业编制人员39人,自筹人员共11人。内设机构5个:办公室、财务室、六门闸电排、北套电排、南套电排。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算419.51万元,其中,一般公共预算拨款419.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金,则需注明“本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年增加26.42万元,主要是因为新增车补。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算419.51万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出39.35万元,卫生健康支出21.99万元,农林水支出330.40万元,住房保障支出27.78万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加26.42万元,其中基本支出增加26.42万元,项目支出增加/减少0万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为新增车补,项目支出无增加/减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算419.51万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出39.35万元,占9.38%;卫生健康支出21.99万元,占5.24%;农林水支出330.40万元,占78.76%;住房保障支出27.78万元,占6.62%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为419.51万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为0万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出0万元,主要用于……等方面;运行维护经费0万元,主要用于……等方面。(没有项目的也需要注明“2024年度本单位无项目预算。”)
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中……(数据来源见表16,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。没有政府性基金预算的也需要注明“2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。”)
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.60万元(数据来源见表14),比上一年增加24万元,增加111.11%。主要原因是新增车补。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数1.76万元(数据来源见表15),其中,公务接待费1.76万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加/减少0万元,增加/降低0%,主要原因是……
(三)一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元(数据来源见表14会议费+培训费),拟召开0次会议,人数0人,内容为……;培训费预算1.25万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为事业单位工作人员培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为……。(没有计划的注明“2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”)
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。(没有政府采购预算的也需要说明“2024年度本单位未安排政府采购预算。”)
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于……,资金来源为。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。(没有处置或新增计划的也需说明“2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”)
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为419.51万元,其中,基本支出419.51万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件:2024年中洲堤垸预算公开表格