岳阳县中洲堤垸服务所2024年度单位预算
来源:水利局   2024-01-12
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岳阳县中洲堤垸服务所2024

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2024单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责坪桥垸、费家河及黄沙六小垸三万亩农田不受渍,缓解中洲垸客水压力,保护保护区人民生命财产安全。

 2、负责对电排机械设备的维修、保养,确保正常运行。

 3、直接参与中洲垸防汛抗洪工作。

 4、承办上级主管部门交办的其他工作。

 

(二)机构设置

岳阳县中洲堤垸服务所共有干部职83人,其中实有在职干部职工50人,离退人员33人;实有事业编制人员39人,自筹人员共11。内设机构5个:办公室、财务室、六门闸电排、北套电排、南套电排。

 

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算419.51万元,其中,一般公共预算拨款419.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。数据来源见表2如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金,则需注明本单位2024没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。”)收入较去年增加26.42万元,主要是因为新增车补。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算419.51万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出39.35万元,卫生健康支出21.99万元,农林水支出330.40万元,住房保障支出27.78万元类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6支出较去年增加26.42万元,其中基本支出增加26.42万元,项目支出增加/减少0万元数据来源见表7161920,将其基本支出、项目支出相加其中基本支出较上年增加主要是因为新增车补,项目支出增加/减少

三、一般公共预算拨款支出预算

2024一般公共预算拨款支出预算419.51万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%社会保障和就业支出39.35万元,占9.38%;卫生健康支出21.99万元,占5.24%;农林水支出330.40万元,占78.76%;住房保障支出27.78万元,占6.62%数据来源见表7按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初预算数为419.51万元数据来源见表5,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024项目支出年初预算数为0万元数据来源见表5,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:业务工作经费支出0万元,主要用于……等方面;运行维护经费0万元,主要用于……等方面。项目的也需要注明2024年度本单位项目预算

、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中……数据来源见表16按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。没有政府性基金预算的也需要注明2024年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024机关运行经费当年一般公共预算拨款45.60万元数据来源见表14,比上一年增加24万元,增加111.11%。主要原因是新增车补。

(二)“三公”经费预算

本单位2024“三公”经费预算数1.76万元数据来源见表15,其中,公务接待费1.76万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加/减少0万元,增加/降低0%主要原因是……

(三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元数据来源见表14会议费+培训费,拟召开0次会议,人数0人,内容为……;培训费预算1.25万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为事业单位工作人员培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为……。(没有计划的注明2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

本单位2024政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。(没有政府采购预算的也需要说明2024年度本单位未安排政府采购预算。”

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0,主要用于……,资金来源为

2024拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0(没有处置或新增计划的也需说明2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为419.51万元,其中,基本支出419.51万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

附件:2024年中洲堤垸预算公开表格

2024年中洲堤垸预算公开表.xlsx