2016年岳阳县渔政局单位决算表
来源:岳阳县渔政局
2017-05-25 00:00
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表1 |
岳阳县2016-度部门收支决算总表 |
单位名称: |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016-决算数 |
项 目 |
2016-决算数 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
一、财政拨款 |
955.3 |
201一般公共服务支出 |
0.0 |
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(一)公共财政拨款 |
955.3 |
203国防支出 |
0.0 |
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1、经费拨款 |
955.3 |
204公共安全支出 |
0.0 |
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2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
0.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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(1)专项收入 |
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206科学技术支出 |
0.0 |
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(2)行政事业性收费收入 |
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207文化体育与传媒支出 |
0.0 |
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(3)罚没收入 |
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208社会保障和就业支出 |
0.0 |
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(4)国有资源有偿使用收入 |
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210医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
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(5)其他收入 |
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211节能环保支出 |
0.0 |
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(二)政府性基金拨款 |
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212城乡社区支出 |
0.0 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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213农林水支出 |
1342.4 |
955.3 |
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387.1 |
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二、事业单位经营收入 |
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214交通运输支出 |
0.0 |
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三、上级补助收入 |
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215资源勘探信息等支出 |
0.0 |
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四、附属单位缴款 |
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216商业服务业等支出 |
0.0 |
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五、其他收入 |
387.1 |
217金融支出 |
0.0 |
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六、上-结余收入 |
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219援助其他地区支出 |
0.0 |
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1、公共财政拨款 |
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220国土海洋气象等支出 |
0.0 |
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2、政府性基金拨款 |
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221住房保障支出 |
0.0 |
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3、国有资本经营预算拨款 |
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222粮油物资储备支出 |
0.0 |
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4.其他收入结转 |
|
229其他支出 |
0.0 |
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收入总计 |
1342.4 |
支出总计 |
1342.4 |
955.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.1 |
0.0 |
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表2 |
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 |
单位名称: |
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单元:万元 |
经济科目 |
项目名称/科目 |
资金收入来源 |
支出功能科目编码 |
支出功能科目项级名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
1342.4 |
955.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387.1 |
0 |
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
一、基本支出 |
806.8 |
610.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196.5 |
0 |
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
工资福利支出 |
基本工资 |
289.7 |
289.7 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
津贴补贴 |
211.8 |
211.8 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
奖金 |
0 |
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
绩效工资 |
33.8 |
|
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|
|
33.8 |
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
伙食补助费 |
16.5 |
|
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|
|
16.5 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
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|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
职业-金缴费 |
0 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
其他社会保障缴费 |
4.5 |
|
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|
|
|
4.5 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
其他工资福利支出 |
7.3 |
1.5 |
|
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|
5.8 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
商品和服务支出 |
办公费 |
23.8 |
12.8 |
|
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|
11 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
印刷费 |
4.3 |
2.4 |
|
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|
1.9 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
手续费 |
0.2 |
0.2 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
水费 |
1.3 |
1.3 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
电费 |
4.7 |
4.7 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
邮电费 |
7.6 |
7.6 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
物业管理费 |
3.6 |
3.6 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
公务车运行维护费 |
7.3 |
1.1 |
|
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|
|
|
6.2 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
其他交通费 |
10.4 |
|
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|
|
|
10.4 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
差旅费 |
8.3 |
8.3 |
|
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|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
维修费 |
19.3 |
|
|
|
|
|
|
19.3 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
会议费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
劳务费 |
16.1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
15.4 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
培训费 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
公务接待费 |
8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
4.2 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
工会经费 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
福利费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
其他商品和服务支出 |
1.4 |
0.6 |
|
|
|
|
|
0.8 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
对个人和家庭的补助 |
离休费 |
5.5 |
|
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|
|
|
5.5 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
退休费 |
59.5 |
|
|
|
|
|
|
59.5 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
离退休津补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
抚恤金 |
0.5 |
0.5 |
|
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|
|
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
生活补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
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|
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
住房公积金 |
45.5 |
45.5 |
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
遗属费 |
0 |
|
|
|
|
|
|
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213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
救济费 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
医疗费 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.5 |
0.7 |
|
|
|
|
|
0.8 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
二、项目支出 |
535.6 |
345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190.6 |
0 |
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
专项商品和服务支出 |
406.9 |
305 |
|
|
|
|
|
101.9 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
对企事业单位的补贴 |
8.7 |
|
|
|
|
|
|
8.7 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
债务还本付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
基本建设支出 |
0 |
|
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|
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|
|
|
其他资本性支出 |
120 |
40 |
|
|
|
|
|
80 |
|
213 |
21301 |
2130110 |
执法监管 |
三、经营支出 |
0 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0 |
|
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|
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|
|
|
|
|
五、上缴上级支出 |
0 |
|
|
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表3 |
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表 |
单位名称: |
|
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|
单位:万元 |
项 目 |
2016-决算数合计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 |
15.26 |
15.26 |
0 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
|
2、公务接待费 |
7.96 |
7.96 |
|
|
3、公务用车费 |
7.3 |
7.3 |
0 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
7.3 |
7.3 |
|
|
(2)公务用车购置 |
0 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
|
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|
2.因公出国(境)人数(人) |
|
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3.公务用车购置数(辆) |
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|
4.公务用车保有量(辆) |
1 |
1 |
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5.公务接待批次(批) |
130 |
130 |
|
|
6.公务接待人数(人) |
996 |
996 |
|
|
三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
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备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |
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