岳阳县工业和信息化局2017年部门预算公开说明
来源:岳阳县工信局   2017-04-18
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一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责全县工业经济的常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化。

3、贯彻落实国家和省、市产业政策,拟订并组织实施工业和信息化的发展专项规划;拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作;指导全县工业企业安全生产,协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设、指导行业技术创新和技术进步、以先进适用技术改造提升传统产业、组织实施有关科技重大专项;推进产学研结合和科研成果产业化。

6、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的办法及措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设;推进全民创业。

7、负责工业节能工作,参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与编制全县生态建设规划;参与协调工业环境保护。

8、综合协调工业经济运行中与通信、邮政有关的重大问题;负责电力、原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包、促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化建设。

10、制订全县信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省、市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

14、承担新型墙体材料革新及散装水泥生产管理工作;企业快速发展;负责新型墙体材料专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理。

15、组织拟订促进乡镇企业发展政策、规划、计划并组织实施,拟订对乡镇企业的资金扶持办法,会同有关部门监督管理政府扶持乡镇发展的资金;会同有关部门指导监督乡镇企业的质量和产品标准化工作。

16、负责原直管工业企业改革改制遗留问题的协调处理;负责全县工业企业社会治安综合治理工作,做好企业信访稳定工作。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我局共有内设8个股室:办公室、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股(县电力执法大队)、信息产业股、人事股、民用爆炸物品管理与安全生产股。

(三)部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围预算指:本单位本级.

二、我局收支总体情况

2017年部门预算包括我局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,支出包括机关运行的经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数525.32万元。

全额为公共财政经费预算拨款。

(二)支出预算,2 017年年初预算数525.32万元,

1、工资福利支出296.93万元。其中:工资123.51万元、津补贴84.44万元、绩效工资10.3万元、伙食补助4.5万元、养老金41.75万元、职业年金16.7万元、医保金13.88万元、工伤保险1.85万元。

2、一般商品和服务支出86.54万元。其中:办公费3.6万元、印刷费4.9万元、水电费4万元、邮电费4.1万元、物业管理费2.9万元、公务交通补贴18.08万元、差旅费4.9万元、会议费3万元、培训费1.5万元、公务接待费20.5万元、工会经费和福利费5.86万元、维修和其他商品服务支出13.2万元。

3、对个人和家庭的补助100.35万元。其中:退休补贴和生活补助62.8万元、住房公积金25.05万元、其他对个人和家庭补助12.5万元。

4、项目支出41.5万元。其中:新型工业化专项经费6万元、财务统计调查经费1.5万元、电力执法3万元、企业一套表13万元、联手帮扶8万元、工业信息化建设经费10万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一殷公共预算拨款收入525.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为483.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为41.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务的支出,主要用于新型工业化、财务统计调查、电力执法、企业一套表、联手帮扶和工业信息化建设等专项工作。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款,比2016年预算增加,主要是受按照政策人员工资调整和职级并行的影响,工资福利开支这块经费大增。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数20.5万元,为公务接待开支。因受公车改革影响,机关一台公务用车上交县国资办,2017年预算无公务车辆运行和维护开支。

3、政府采购情况

无。