表2 | ||||||||||||||
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 536.03 | 536.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 447.71 | 447.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工资福利支出 | 基本工资 | 152.58 | 152.58 | |||||||||||
津贴补贴 | 79.91 | 79.91 | ||||||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 20.4 | 20.4 | ||||||||||||
伙食补助费 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||
职业-金缴费 | 0 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 0 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 9.53 | 9.53 | |||||||||||
印刷费 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||
水费 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
电费 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
邮电费 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
物业管理费 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||
公务车运行维护费 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
其他交通费 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||
差旅费 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||
维修费 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||
会议费 | 0 | |||||||||||||
劳务费 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||
培训费 | 0 | |||||||||||||
公务接待费 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
工会经费 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||
福利费 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
其他商品和服务支出 | 15.53 | 15.53 | ||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 0 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
抚恤金 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
生活补助 | 74.98 | 74.98 | ||||||||||||
住房公积金 | 38.91 | 38.91 | ||||||||||||
遗属费 | 0 | |||||||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||
二、项目支出 | 88.32 | 88.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 50.94 | 50.94 | ||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 37.38 | 37.38 | ||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 |