岳阳县工信局2021年度部门预算公开
来源:县工信局   2021-04-25 09:12
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第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门,主要工作职能是工业经济运行调节、服务全县工业企业,推进信息化发展、电力行政监管改革等。

(二)机构设置

内设办公室、行政审批股(加挂法制股牌子)、运行监测协调股、投资规划股(新增军民融合职责)、中小企业股、资源电力股(岳阳县电力执法大队)、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股、财务股。

二、单位收支总体情况

一、收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算473.58万元,其中,一般公共预算拨款473.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。

本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

收入较上年减少45.92万元,下降8.84%,主要原因是在职人员较上年减少2人。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算为473.58万元,其中一般公共服务支出473.58万元(资源勘探工业信息支出-工业和产业监管-行政运行支出473.58万元)。支出较上年减少45.92万元,其中基本支出减少45.92万元,项目支出减少0万元,其中基本支出较上年较少主要原因是在职人员较上年减少2人。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年度单位一般公共预算拨款支出为473.58万元,其中其中一般公共服务支出473.58万元(资源勘探工业信息支出-工业和产业监管-行政运行支出473.58万元),占100%,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2021年度基本支出预算数为473.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出

2021年度项目支出预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中,业务工作经费0万元,运行维护经费0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款78.89万元,比上年减少1.11 万元,降低1.39%。主要原因是在职人员较上年减少2人。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数1.9万元,其中,公务接待费1.9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.1万元,降低10%,主要原因是:在职人员较上年减少2人。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.18万元,拟召开8次会议,人数50人,内容为工业企业会议等;培训费预算1.33万元,拟开展5次培训,人数60人,内容为工业经济运行、职工干部红色教育培训等;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

(四)政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为473.58万元,其中,基本支出473.58万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表29,30。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

工信局2021年预算公开表.docx.xls