附件2-1
岳阳县2020年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称: 岳阳县工业和信息化局
预 算 编 码: YYX147
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年7月20日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
陈果 |
联络电话 |
07307651138 |
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人员编制 |
38 |
实有人数 |
38 |
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职能职责概述 |
主要负责全县工业经济运行、联手帮扶企业、电力行政执法、个体私营经济及新型墙体材料等工作的管理。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:扎实推进工业新兴优势产业链建设 任务2:扎实推进中小企业高质量发展 任务3:扎实推进转型升级 任务4:扎实推进数字经济和“两化融合”发展 任务5:扎实推进工业经济平稳增长 任务6:扎实推进企业复工复产 任务7:扎实推进党的建设 任务8:扎实推进县委县政府中心工作 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
完成四上企业申报12家; 完成规模工业企业总产值 309.73亿元,同比增长4.3 %; 开展企业帮扶活动70多次,收集困难和问题130个,解决问题90多个,有力地推动了企业复工复产、达标达产; 申报省中小企业发展专项、制造强省专项资金等项目37个,目前已有26个项目落地,到位资金2587万元。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
792.81 |
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792.81 |
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1、局机关 |
792.81 |
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792.81 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
792.81 |
792.81 |
604.94 |
187.87 |
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1、局机关 |
792.81 |
792.81 |
604.94 |
187.87 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5.5 |
5.5 |
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1、局机关 |
5.5 |
5.5 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
98.4 |
98.4 |
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1、局机关 |
98.4 |
98.4 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:全年预算申请到位和下达数量在97%以上,三公经费变动率≤0。 目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 |
全部完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
三公经费控制率100% |
100% |
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政府采购执行率100% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率100% |
100% |
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三公经费变动率≤0 |
≤0 |
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时效指标 |
专项资金到位率100% |
100% |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
792.81 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
全面统筹、科学调度,使工业再创佳绩 |
效益明显 |
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经济效益 |
发展工业产业,促进经济发展 |
效益明显 |
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生态效益 |
强基固本、切实加强干部队伍建设 |
效益明显 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象基本满意 |
94% |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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汪洋 |
副局长 |
工信局 |
汪洋 |
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谢森桃 |
办公室主任 |
工信局 |
谢森桃 |
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陈果 |
财务股长 |
工信局 |
陈果 |
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评价组组长(签字):汪洋 2020年7月20日 |
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部门(单位)意见: 同意并公开 部门(单位)负责人(签章):梁续望 2020年7月20日 |
填报人(签名): 陈果 联系电话:07307651138
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 岳阳县工业和信息化局(原岳阳县工业局)于2011年7月正式设立,为县人民政府工作部门,主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。全局共有干部职工82名,共设9个职能股室。2020年局机关在职行政编制 17人,工勤编制2人,事业编制21人, 2020年12月,机关共有退休人员31人,二轻退休9人. (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2020年度,我局全年支出总计792.81万元。其中,工资福利支出432.67万元;商品和服务支出95.61万元;对个人及家庭的补助172.27万元;资本性支出1.5万元;对企业的补助55.5万元;其他支出35.26万元。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2020年公共决算财政拨款支出792.81万元,其中:基本支出792.81万元,其中人员经费604.94万元,日常公用经费187.87万元。本单位支出系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出;职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出;对职工和家庭个人补助;办公设备购置维修等其他资本性支出。 (二)专项支出 无 三、部门(单位)专项组织实施情况 1.所有支出条据必须用正式发票报账,白条不予报账,财务由国库统一集中支付,原则上不接受现金报账,款项只能打入开具发票的当事人账户。 2.机关(含工会)所有支出条据都要具备经手人、分管领导和分管财务领导签字三个基本要素,超过500元的条据局长要审签。 3.报账条据的附件必须齐全,尤其是办公用品、资料费、印刷费的明细必须加盖开具发票单位的印章。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 2020年共计收入792.81万元,支出792.81万元,达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则,采取了“三公”经费限额管理,减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法,强化公务接待审批制度,严格执行公务卡结算制度。 五、存在的主要问题 1、财务监督管理机制有待加强。 2、财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,财务工作者水平有待提高。 六、改进措施和有关建议 1、加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层、漏洞,坚决把权力关进制度的笼子。 2、进一步完善财务制度,规范财经纪律,财务工作人员的业务能力要与时俱进,不断加强学习。 |