部门(单位)名称 岳阳县供销合作联社
预算编码 125001
评价方式:部门(单位)绩效自评
填报人:谢佳明
联系电话:07307621525
报告日期: 2019年 7月30日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
谢佳明 |
联络电话 |
7621525 |
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人员编制 |
31 |
实有人数 |
31 |
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职能职责概述 |
负责全县日用工业品、农业生产资料及农副产品的购进和销售 |
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年度主要工作内容 |
任务1:确保全县日用工业品、农业生产资料及农副产品购进和销售 任务2:加强社有资产的管理,确保社有资产的保值与增值 任务3:确保全系统安全和稳定 …… |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
我社2019总收入419.6万元,其中公共财政拨款419.6万元,其中人员经费支出381万用支出38.6万了整体收支平衡,对基层社的购进销售进行全面指导,全年整个供销系统完成销售8亿,购进7.6亿元。全系统资产的保值工作,确保了系统公共财产安全和社会稳定。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
419.6 |
419.6 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
419.6 |
381 |
38.6 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:确保全县日用工业品、农业生产资料及农副产品的购进和销售 目标2:加强社有资产的管理,确保社有资产保值和增值 目标3:确保全系统安全和稳定…… |
1.2019完成销售总额8亿,商品购进7.6亿 2.全系统资产稳步增值,管理有序,未出现社有资产流失的现象。 3.全年供销系统无任何安全责任事故,确保了系统的稳定工作。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费变动率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
公务卡刷卡率 |
95% |
95% |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
419.6万 |
419.6万 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
促进农民增产增收 |
效益明显 |
基本完成 |
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经济效益 |
全年实现销售8亿元 |
8亿 |
8亿 |
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购进总额7.6亿 |
7.6亿 |
7.6亿 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
95% |
95% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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敖锦 |
理事会副主任 |
岳阳县供销合作联社 |
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谢佳明 |
财计股长 |
岳阳县供销合作联社 |
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熊托 |
新农村网络中心主任 |
岳阳县供销合作联社 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
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填报人(签名): 谢佳明 联系电话:07307621525
岳阳县供销社部门整体财政支出绩效 自 评 报 告 岳阳县供销社根据根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(〔2011〕285号)、《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政发〔2015〕6号)文件精神,按照《关于开展2018年度财政项目支出绩。效自评工作的通知》(岳县财发〔2019〕8号)和《岳阳县财政局关于全面开展2019度财政支出绩效自评工作的通知》的要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2019财政支出绩效自评。 一、单位概况 2019我社在职编制人数为31,年末实有人数为31,退休38,机关设5个股室,一个中心,下设15个基层社和2个公司。主要负责全县农业生产资料、日用工业品及农副产品的购进、销售和社有资产的经营、管理、租赁、维护工作。 二、单位资金使用及管理情况 2019,我社工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央八项规定和“六条禁令”,压缩非生产开支,进一步规范会计核算行为,成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列财务管理制度,全部资金由我社财计股统一管理。我社在资金使用上一直按照国家财经法规和我社财务管理制度规定以及有关专项资 金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由主任签字同意报帐后到财务室结算。加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展,实现了年度收支平衡。一是2019基本支出419.6中:工资福利支出381万元;商品和服务支出38.6超支。二是严格控制“三公经费”管理,公务接待7.5元,与预算持平,无因公出国支出。强化公车管理,建立建全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝公车私用现象,严格公务接待,规范接待标准;三是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发。注重节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 三、绩效分析 1、预算执行、(1)在职人员控制率。2019我社在职编制人数为31年末实有人数为31制率为100%,没有超编现象。(2)、预算完成率100%,年初预算收支419.6万元,现了年度未超。 支。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费38.6万元预算(2)“三公”经费控制率100%,“三公”经费预算7.5万元,本年“三公”经费支出7.5未超出预算。(3)管理制度健全性,2019我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,制定财务职责,制定了厉行节约制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行。(4)资金使用合规性,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。(5)、预决算信息公开性,按照规定的内容、时间公开预算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)各项工作实际完成情况,我社承担全县日用工业品、农业生产资料、农副产品的购进供应任务和资产管理工作,全年实现购进7.6亿元,售8亿元,社有资产的保值安全。履职效益较好,①经济效益和社会效益,我社年初将全年各项经济指标分解到各所属企业和基层社。经过全体干部职工的共同努力,全年实现商品销售8元,商品购进7.6亿元,全县日用工业品、农业生产资料和农副产品的购进和供应,满足了全县生产、生活的基本需求,确保了社 会稳定,达到了经济效益和社会效益的同步提高。②行政效能,我社高度重视行政效能建设工作,深入贯彻落实科学发展观,制定方案,明确工作职责。推进政务公开透明度,方便人民群众;明确相关股室的职责,端正工作态度,转变机关作风。认真履行好各自职责,来人、来电要热情;进一步精简、规范审批程序;加强经费及资产管理;充分利用网络提高办公效率,降低行政运行成本。(2)社会公众或服务对象满意度,2019年社在县委县政府正确领导下,通过一年的努力工作,全社上下全体干部职工切实转变工作作风,办事更极积极,态度更热情,使广大群众和服务对象更满意,满意率达到90%以上。 四、存在的主要问题 (1)日常公用经费开支中用于服务基层,为基层排忧解难方面支出所占比重偏低。 (2)公务卡结算比率可以进一步提高。 五、改进措施 (1)进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。 (2)充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。 六、评分结论 综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我社2019的部门整体支出绩效自我评价得到96分,自评结果:优秀。我社将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。 |