岳阳县民政局汇总2025年度单位预算
来源:县民政局   2025-01-16
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  第一部分  2025年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2025年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  (一)制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制订全县民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。

  (二)制订全县社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

  (三)拟定全县社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

  (四)拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导、组织城乡社区建设和服务管理;指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

  (五)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;负责乡(镇)村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;研究和拟订全县行政区划的总体规划,办理报批手续,并组织实施;承办与邻县边界的勘定和边界调处工作;指导各乡(镇)行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名;推行地名的标准化、规范化;设置地名标志和城乡街门牌;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理工作。

  (六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设,负责生活无着人员救助管理工作。

  (七)制定全县社会福利事业发展规划;指导全县社会福利机构的建设和管理;拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策;组织、指导社会捐助工作。

  (八)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  (九)会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

  (十) 负责全县民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。

  (十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  对照省厅、市局机构设置,按照县委审批的三定方案,岳阳县民政局内设 11个股室,分别是:办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基层政权股、社会事务股、信访室、政策法规股;全局系统年末实有在职人数77人。

  (三)部门预算单位构成

  纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括:岳阳县民政局本级、岳阳县社会福利院、岳阳县社会救助服务中心、岳阳县救助服务站、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县民政局婚姻登记中心。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算16921.24万元,其中,一般公共预算拨款16511.37万元,政府性基金预算拨款400.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转9.87万元。(“本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年减少236.00万元,主要是因为树牢“过紧日子”思想,压缩工作经费开支。

  (二)支出预算

  2025年本单位支出预算16921.24万元,其中,社会保障和就业16415.79万元,占97.01%;卫生健康支出46.59万元,占0.28%;住房保障58.85万元,占0.35%;其他支出400.00万元,占2.36%。支出较去年减少236.00万元,其中基本支出增加22.11万元,项目支出减少258.11万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资正常性增长,项目支出减少主要是因为树牢“过紧日子”思想,压缩工作经费开支。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算16511.37元,其中,社会保障和就业16405.92万元,占99.36%;卫生健康支出46.59万元,占0.28%;住房保障58.85万元,占0.36%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为933.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为15577.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:会议费4.50万元,路牌及界牌管理经费8.00万元,社会救助工作经费196.00万元,特殊儿童群体基本生活保障175.00万元,百岁老人补贴9.64万元,乡镇敬老院全失能老人护理费200万元,殡葬服务68.30万元,养老服务补贴180万元,临时救助119.18万元,困难群众生活救助12976.18万元,60年代精减退职老弱病残职工生活补助36.00万元,高龄老人生活补贴160.00万元,残疾人两项补贴1400.00万元,2025年孤儿救助经费7万元,2025年低保业务1.40万元,2025年救助网络建设及维护2.10万元,2025年农村社救7.00万元, 2025年社救工作经费3.50万元, 2025年殡葬管理经费9.80万元, 2025年婚姻登记专项14万元。

  四、政府性基金预算支出

  2025年政府性基金预算拨款支出预算400.00万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出400.00万元,占比100.00%。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.12万元,比上一年增加45.00万元,增加44.99%。主要原因是本年度财政预算公用经费标准提高。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2025年“三公”经费预算数1.00万元,其中,公务接待费1.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上年持平,无增减变化。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”和国务院“约法三章”等规定,牢固树立过紧日子思想,进一步控制和压减一般性支出。

  (三)一般性支出情况

  本单位2025年会议费预算4.50万元,拟召开2次会议,人数200人,内容为全县民政工作会、安全生产培训会;培训费预算2.00万元,拟开展1次培训,人数44人,内容为民政工作业务培训;2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本单位2025年政府采购预算总额138.10万元,其中工程类0.00万元,货物类60.00万元,服务类78.10万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位没有车辆。没有单位价值50万元以上通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。

  2025年本单位未计划处置或新增车辆、单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为16921.24万元,其中,基本支出943.64万元,项目支出15977.60元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

2025年岳阳县民政局汇总预算公开表.xlsx

2025年岳阳县民政局部门预算公开说明.docx

2025年岳阳县民政局部门预算公开表.xlsx

2025年度预算公开报告岳阳县殡葬事务中心.docx

2025年度预算公开报告岳阳县福利彩票发行中心.docx

2025年度预算公开报告岳阳县救助站.docx

2025年度预算公开报告岳阳县民政局婚姻登记服务中心.docx

2025年度预算公开报告岳阳县社会福利院.docx

2025年度预算公开报告岳阳县社会救助服务中心.docx

437003__岳阳县社会福利中心(岳阳县未成年人救助保护中心)部门预算公开表.xlsx

437004__岳阳县社会救助服务中心部门预算公开表.xlsx

437005__岳阳县救助服务站部门预算公开表 (1).xlsx

437006__岳阳县福利彩票发行中心部门预算公开表.xlsx

437007__岳阳县殡葬事务中心部门预算公开表.xlsx

437008__岳阳县民政局婚姻登记中心部门预算公开表.xlsx