岳阳市场建设管理中心2016年度部门决算公开表
来源:岳阳县商务粮食局   2017-05-10
浏览量:1 | | | |
                      表1
岳阳县2016-度部门收支决算总表
单位名称:岳阳县市场建设管理中心                   单位:万元
收入 支出
项目 2016-决算数 项目 2016-决算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
一、财政拨款 4549815.0 201一般公共服务支出 3119815.0 3,119,815.0              
(一)公共财政拨款 4549815.0 203国防支出 0.0                
1、经费拨款 3279815.0 204公共安全支出 0.0                
2、纳入预算管理的非税收入拔款 1270000.0 205教育支出 0.0                
(1)专项收入   206科学技术支出 0.0                
(2)行政事业性收费收入   207文化体育与传媒支出 0.0                
(3)罚没收入   208社会保障和就业支出 160000.0 160,000.0              
(4)国有资源有偿使用收入   210医疗卫生与计划生育支出 0.0                
(5)其他收入   211节能环保支出 0.0                
(二)政府性基金拨款   212城乡社区支出 0.0                
(三)国有资本经营预算拨款   213农林水支出 0.0                
二、事业单位经营收入   214交通运输支出 0.0                
三、上级补助收入   215资源勘探信息等支出 0.0                
四、附属单位缴款   216商业服务业等支出 1813501.0     1270000       543501  
五、其他收入 543501.0 217金融支出 0.0                
六、上-结余收入   219援助其他地区支出 0.0                
1、公共财政拨款   220国土海洋气象等支出 0.0                
2、政府性基金拨款   221住房保障支出 0.0                
3、国有资本经营预算拨款   222粮油物资储备支出 0.0                
4.其他收入结转   229其他支出 0.0                
收入总计 5093316.0 支出总计 5093316.0 3279815.0 0.0 1270000.0 0.0 0.0 0.0 543501.0 0.0
                       
                       
                            表2
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称:岳阳县市场建设管理中心                       单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 5093316 3279815 0 1270000 0 0 0 543501 0        
一、基本支出 4932436 3279815 0 1270000 0 0 0 382621 0        
1、工资福利支出 3970212 3279815 0 600382 0 0 0 90015 0 201 01 50 事业运行
工资福利支出 基本工资 1682215 1682215               201 01 50 事业运行
津贴补贴 1048273 1048273               201 01 50 事业运行
奖金 0                        
绩效工资 0                        
伙食补助费 0                        
机关事业单位基本养老保险缴费 540894.98 150512.98   390382           216 02 99 其他商业流通事务支出
职业-金缴费 210000     210000           216 99 99 其他服务业等支出
其他社会保障缴费 238814.02 238814.02               201 01 50 事业运行
其他工资福利支出 250015 160000           90015   208 07 05 公益性岗位补贴
2、商品和服务支出小计 408002 0 0 215570 0 0 0 192432 0        
商品和服务支出 办公费 21938     21938           216 02 99 其他商业流通事务支出
印刷费 350     350           216 02 99 其他商业流通事务支出
水费 6500     6500           216 02 99 其他商业流通事务支出
电费 12387     12387           216 02 99 其他商业流通事务支出
邮电费 4979     4979           216 02 99 其他商业流通事务支出
物业管理费 73193     73193           216 02 99 其他商业流通事务支出
公务车运行维护费 0                        
其他交通费 63850     63850           216 02 99 其他商业流通事务支出
差旅费 0                        
维修费 73193             73193   216 99 99 其他服务业等支出
会议费 0                        
劳务费 3294             3294   216 02 99 其他商业流通事务支出
培训费 2373     2373           216 02 99 其他商业流通事务支出
公务接待费 32021     30000       2021   216 02 99 其他商业流通事务支出
工会经费 40670             40670   216 99 99 其他服务业等支出
福利费 0                        
其他商品和服务支出 73254             73254   216 99 99 其他服务业等支出
3、对个人和家庭的补助小计 554222 0 0 454048 0 0 0 100174 0        
对个人和家庭的补助 离休费 0                        
退休费 0                        
离退休津补贴 0                        
抚恤金 0                        
生活补助 216402     116228       100174   216 02 99 其他商业流通事务支出
住房公积金 337820     337820           216 02 99 其他商业流通事务支出
遗属费 0                        
医疗费 0                        
其他对个人和家庭的补助 0                        
二、项目支出 160880 0 0 0 0 0 0 160880 0        
专项商品和服务支出 0                        
对企事业单位的补贴 0                        
债务还本付息支出 65970             65970   216 99 99 其他服务业等支出
基本建设支出 0                        
其他资本性支出 94910             94910   216 99 99 其他服务业等支出
三、经营支出 0                        
四、对附属单位补助支出 0                        
五、上缴上级支出 0                        
 
        表3
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表
单位名称:岳阳县市场建设管理中心       单位:万元
项目 2016-决算数合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、支出合计 95871 0 0 95871
1、因公出国(境)费用 0      
2、公务接待费 32021     32021
3、公务用车费 63850   0 63850
其中:(1)公务用车运行维护费 0      
(2)公务用车购置 0      
二、相关统计数        
1.因公出国(境)团组数(个)        
2.因公出国(境)人数(人)        
3.公务用车购置数(辆)        
4.公务用车保有量(辆)        
5.公务接待批次(批)       80
6.公务接待人数(人)       1120
三、“三公”经费增减变化原因等说明       无大的增减变化
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。