表1 | |||||||||||
岳阳县2016-度部门收支决算总表 | |||||||||||
单位名称:岳阳县市场建设管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 2016-决算数 | 项目 | 2016-决算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
一、财政拨款 | 4549815.0 | 201一般公共服务支出 | 3119815.0 | 3,119,815.0 | |||||||
(一)公共财政拨款 | 4549815.0 | 203国防支出 | 0.0 | ||||||||
1、经费拨款 | 3279815.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 1270000.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
(1)专项收入 | 206科学技术支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | 160000.0 | 160,000.0 | ||||||||
(4)国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211节能环保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | 0.0 | |||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | 0.0 | |||||||||
二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 0.0 | |||||||||
三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 1813501.0 | 1270000 | 543501 | |||||||
五、其他收入 | 543501.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入总计 | 5093316.0 | 支出总计 | 5093316.0 | 3279815.0 | 0.0 | 1270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543501.0 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称:岳阳县市场建设管理中心 | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 5093316 | 3279815 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 543501 | 0 | |||||
一、基本支出 | 4932436 | 3279815 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 382621 | 0 | |||||
1、工资福利支出 | 3970212 | 3279815 | 0 | 600382 | 0 | 0 | 0 | 90015 | 0 | 201 | 01 | 50 | 事业运行 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 1682215 | 1682215 | 201 | 01 | 50 | 事业运行 | |||||||
津贴补贴 | 1048273 | 1048273 | 201 | 01 | 50 | 事业运行 | ||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 0 | |||||||||||||
伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 540894.98 | 150512.98 | 390382 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | |||||||
职业-金缴费 | 210000 | 210000 | 216 | 99 | 99 | 其他服务业等支出 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 238814.02 | 238814.02 | 201 | 01 | 50 | 事业运行 | ||||||||
其他工资福利支出 | 250015 | 160000 | 90015 | 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | |||||||
2、商品和服务支出小计 | 408002 | 0 | 0 | 215570 | 0 | 0 | 0 | 192432 | 0 | |||||
商品和服务支出 | 办公费 | 21938 | 21938 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | |||||||
印刷费 | 350 | 350 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
水费 | 6500 | 6500 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
电费 | 12387 | 12387 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
邮电费 | 4979 | 4979 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
物业管理费 | 73193 | 73193 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
其他交通费 | 63850 | 63850 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
差旅费 | 0 | |||||||||||||
维修费 | 73193 | 73193 | 216 | 99 | 99 | 其他服务业等支出 | ||||||||
会议费 | 0 | |||||||||||||
劳务费 | 3294 | 3294 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
培训费 | 2373 | 2373 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
公务接待费 | 32021 | 30000 | 2021 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | |||||||
工会经费 | 40670 | 40670 | 216 | 99 | 99 | 其他服务业等支出 | ||||||||
福利费 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服务支出 | 73254 | 73254 | 216 | 99 | 99 | 其他服务业等支出 | ||||||||
3、对个人和家庭的补助小计 | 554222 | 0 | 0 | 454048 | 0 | 0 | 0 | 100174 | 0 | |||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 0 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
抚恤金 | 0 | |||||||||||||
生活补助 | 216402 | 116228 | 100174 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | |||||||
住房公积金 | 337820 | 337820 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | ||||||||
遗属费 | 0 | |||||||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0 | |||||||||||||
二、项目支出 | 160880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160880 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 65970 | 65970 | 216 | 99 | 99 | 其他服务业等支出 | ||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 94910 | 94910 | 216 | 99 | 99 | 其他服务业等支出 | ||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||
表3 | ||||
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表 | ||||
单位名称:岳阳县市场建设管理中心 | 单位:万元 | |||
项目 | 2016-决算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 | 95871 | 0 | 0 | 95871 |
1、因公出国(境)费用 | 0 | |||
2、公务接待费 | 32021 | 32021 | ||
3、公务用车费 | 63850 | 0 | 63850 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | |||
(2)公务用车购置 | 0 | |||
二、相关统计数 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||||
2.因公出国(境)人数(人) | ||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | ||||
5.公务接待批次(批) | 80 | |||
6.公务接待人数(人) | 1120 | |||
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 无大的增减变化 | |||
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 | ||||