目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我县国内外贸易、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订全县粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,按照国家有关政策和省、市、县政府统一部署,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
3、拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合省市商务部门开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控工作,指导协调最低收购价等政策性粮食购销粮食产销合作、保障军队粮食供应;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。
6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;承担会展业促进与管理有关工作。
7、执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组组实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平合建设。
8、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。
9、协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
10、指导开展外商投资促进、保护和管理工作,规范招商引资活动并协调解决有关问题;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
11、拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施县内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
12、负责粮食流通的产业管理,制定并组织实施全县粮食产业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
13、承担县级储备粮行政管理责任,研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议,审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查全县范围内储备粮的数量、质量和储存安全,制定本县储备粮管理的技术规范并监督执行;负责全县救灾物资储备、管理工作,管理县救灾物资储备中心;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。
14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。
15、承担全县商务粮食系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设,指导全县商务粮食系统财务和内部审计工作。
16、负责县直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督下属单位的国有资产,确保国有资产提质增值,依法依规完成下属企业改革改制工作。
17、根据县委、县政府安排部署,起草招商引资文件草案、政策措施和实施办法。
18、负责全县对外招商活动的归口管理和指导协调工作,协助县政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动,负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。
19、负责收集对外招商引资项目信息,建立及维护全县招商引资项目库、制订全县招商引资规划;编制招商投资指南、招商项目建议书和相关招商资料;统一对外发布招商项目信息,以及对外推介、引进项目;加强招商网站管理。
20、负责督促检查各单位对全县招商引资有关文件及优惠政策的落实情况;督促检查、调度和通报招商引资及项目进展情况;协助落实优化经济发展环境工作,对招商引资项目提供协调服务,为外来投资项目代办相关手续,对投资项目实行跟踪服务;组织对全县招商引资责任单位目标管理考核工作,并向县委、县政府提出奖励建议。
21、完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
岳阳县商务粮食局机关现有256人,其中:在职99人,退休157人。内设办公室、财务股、法规与监督检查股、市场体系建设和市场秩序股、投资促进和经济合作股、市场运行和消费促进股、电子商务股、成品油管理股、粮食调控和物资储备股、粮食产业发展股、人事党建股、行政审批股、统计考评股等13个股室;5个二级机构:岳阳县市场建设管理中心、投资促进事务中心、国家粮食储备中心、军粮供应管理中心和粮食企业资产服务中心,仅岳阳县市场建设管理中心财务独立核算;投资促进事务中心、国家粮食储备中心、军粮供应管理中心和粮食企业资产服务中心财务未独立核算,纳入局机关财务统一管理。
纳入本年度单位预算编制范围的二级预算单位包括:岳阳县市场建设管理中心、投资促进事务中心、国家粮食储备中心、军粮供应管理中心和粮食企业资产服务中心。因此本年度部门预算为本级预算和所含预算单位在内的汇总预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算2056.21万元,其中,一般公共预算拨款1480.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转576.16万元。(数据来源见表2)本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少510.51万元,主要是因为本年结转资金比上年减少603.78万元,而一般公共预算拨款比上年增加93.27万元是因为县贸促会招商引资职能职责划转和人员编制转隶入我单位及本年度全县行政事业单位日常公用经费的预算标准提高。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算2056.21万元,其中,社会保障和就业支出90.71万元,卫生健康支出50.70万元,商业服务业等支出416.86万元,住房保障支出64.04万元,粮油物资储备支出1433.90万元。(数据来源见表6)。支出较去年减少510.51万元,其中基本支出增加128.04万元,项目支出减少638.55万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为县贸促会招商引资职能职责划转和人员编制转隶入我单位及本年度全县行政事业单位日常公用经费的预算标准提高,项目支出减少主要是因为电子商务进农村综合示范县等项目资金减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算2056.21万元,其中,社会保障和就业支出90.71万元,占4.41%;卫生健康支出50.70万元,占2.47%;商业服务业等支出416.86万元,占20.27%;住房保障支出64.04万元,占3.11%;粮油物资储备支出1433.90万元,占69.74%。(数据来源见表7)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为980.72万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为1075.49万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务和商务粮食事业发展目标而发生的支出,包括定额补助25.45万元,县级粮食储备经费180万元,会议费4.5万元,军粮供应管理7万元,粮食改制经费152.65万元,商务粮食管理经费99.88万元,招商引资工作经费10万元,商务粮政执法21.85万元,电子商务进农村综合示范县等项目支出574.16万元。其中:县级粮食储备经费180万元,主要用于2025年度5500吨县级储备粮的保管和利息费用补贴支出;改制经费152.65万元,主要用于破产改制粮食企业职工身份置换、社保缴费及解决遗留问题;军粮供应管理7万元,主要用于军粮供应管理支出;商务粮政执法21.85万元、会议费4.5万元、定额补助25.45万元及商务粮食管理经费99.88万元,主要用于商务粮政执法费用、会议费及粮食系统改制经理定额补助等支出;电子商务进农村综合示范县等项目支出574.16万元,主要用于电商公共服务体系建设、县乡村三级物流体系建设、农产品供应链体系建设、农村电子商务培训、电商助力乡村振兴示范点建设,巩固脱贫成果,助力乡村振兴。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款101.60万元(数据来源见表14,表14中公用经费122.82万元包含机关工作人员公务交通补贴21.22万元和机关运行经费 101.60万元),比上年增加60.02万元,增长144.35%,主要原因是本年度全县行政事业单位日常公用经费的预算标准提高。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数4万元(数据来源见表15),其中,公务接待费4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加2.69万元,增长205.34%,主要原因是本年度全县行政事业单位日常公用经费的预算标准提高。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算4.13万元(数据来源见表14会议费+培训费),一是拟开展1次培训,人数100人,内容为对全县四上企业统计员业务培训指导;二是拟开展一次培训,人数71人,内容为对事业单位工作人员在岗培训和对专业技术人员的业务培训。2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额254.34万元,其中工程类0万元,货物类206.64万元,服务类47.70万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2056.21万元,其中,基本支出980.72万元,项目支出1075.49万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件:岳阳县商务粮食局预算公开表格
2025年岳阳县商务粮食局部门预算公开说明-局本级.docx
2025年岳阳县市场建设管理中心中心部门预算公开说明.docx
2025年岳阳县市场建设管理中心2025部门预算公开表.xlsx