岳阳县2016年度部门决算支出明细表
来源:政府办   2017-05-08
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表2

岳阳县2016年度部门决算支出明细表

单位名称:

 

单元:万元

经济科目

项目名称/科目

资金收入来源

支出功能科目编码

支出功能科目项级名称

合计

财政拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

合计

1362.8

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

一、基本支出

1171.2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

工资福利支出

基本工资

306.68

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

津贴补贴

164.5

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

奖金

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

绩效工资

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

37.7

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

职业年金缴费

18.85

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

其他社会保障缴费

11.15

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

其他工资福利支出

12

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

商品和服务支出

办公费

33.6

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

印刷费

36.5

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

水费

1.86

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

电费

19.25

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

邮电费

18.05

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

物业管理费

37.38

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

公务车运行维护费

99.01

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

其他交通费

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

差旅费

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

维修费

57.4

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

会议费

16.51

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

劳务费

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

培训费

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

公务接待费

18.7

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

工会经费

54.05

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

福利费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

61.95

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

对个人和家庭的补助

离休费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休费

53.93

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

离退休津补贴

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抚恤金

12.81

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

生活补助

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

57.1

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

遗属费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

16.66

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

二、项目支出

191.59

0

0

0

0

0

0

0

0

201

03

01

 

    专项商品和服务支出

191.59

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

    对企事业单位的补贴

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    债务还本付息支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     基本建设支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、经营支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上缴上级支出

0