表2 | ||||||||||||||
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 916.7 | 916.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 740.9 | 740.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工资福利支出 | 基本工资 | 197.5 | 197.5 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | |||||||
津贴补贴 | 129.4 | 129.4 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
奖金 | 2.4 | 2.4 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
绩效工资 | 0 | |||||||||||||
伙食补助费 | 7.7 | 7.7 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.8 | 64.8 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
职业-金缴费 | 13.2 | 13.2 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 0 | |||||||||||||
其他工资福利支出 | 31.1 | 31.1 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 28.2 | 28.2 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | |||||||
印刷费 | 13.6 | 13.6 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
水费 | 9.6 | 9.6 | 201 | 31 | 05 | 机关服务 | ||||||||
电费 | 22.9 | 22.9 | 201 | 31 | 05 | 机关服务 | ||||||||
邮电费 | 11.5 | 11.5 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
物业管理费 | 6.2 | 6.2 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务车运行维护费 | 35.2 | 35.2 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他交通费 | 1.5 | 1.5 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
差旅费 | 7.7 | 7.7 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
维修费 | 46.5 | 46.5 | 201 | 31 | 05 | 机关服务 | ||||||||
会议费 | 7.9 | 7.9 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
劳务费 | 9.9 | 9.9 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
培训费 | 1.1 | 1.1 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务接待费 | 11.6 | 11.6 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工会经费 | 0.8 | 0.8 | 201 | 31 | 99 | 党委办其他 | ||||||||
福利费 | 0.4 | 0.4 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 39.9 | 39.9 | 230 | 90 | 04 | 暂存款 | ||||||||
离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
抚恤金 | 0.4 | 0.4 | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | ||||||||
生活补助 | 0 | |||||||||||||
住房公积金 | 33.6 | 33.6 | 201 | 31 | 99 | 党委办其他 | ||||||||
遗属费 | 0 | |||||||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 6.3 | 6.3 | 201 | 31 | 99 | 党委办其他 | ||||||||
二、项目支出 | 175.8 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 175.8 | 175.8 | 201 | 31 | 05 | 机关服务 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 |