目录
第一部分中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共岳阳县委办公室概况
一、部门职责
(一)负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出决议、预案和依据。(三)负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理工作。(四)研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批。(五)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。(六)负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。(七)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。(八)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责上级机关机要件的传递工作。(九)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。(十)负责党和国家领导人来县视察的接待工作。(十一)负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。(十二)负责档案馆事宜。(十三)办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳县委办公室单位内设机构包括:秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会;县绩效办、县委县政府接待办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
(二)决算单位构成。
中共岳阳县委办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:机关本级决算,本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位,因此2019年度部门决算仅为本级决算。
第二部分中共岳阳县委办公室2019年度部门决算表(见附表)
(见附表)
第三部分中共岳阳县委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支决算总计2,539.68万元,与2018年决算数相比,增加1,049.84万元,增长70.47%。主要原因是办公楼维修改造等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,424.77万元,其中:财政拨款收入2,369.25万元,占97.71%;其他收入55.52万元,占2.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,384.2万元,其中:基本支出2,078.71万元,占87.19%;项目支出305.49万元,占12.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支决算总计2,484.16万元,与2018年相比,增加994.32万元,增长66.74%。主要原因是办公楼维修改造等项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共服务支出财政拨款支出决算2,328.68万元,占本年支出合计的97.67%。与2018年度相比,财政拨款支出决算增加861.14万元,增长58.68%,主要原因是办公楼维修改造等项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2,328.68万元,其中:一般公共服务(类)支出2,326.68万元,占99.91%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、行政运行、机关服务、专项业务、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出;农林水支出2万元,占0.09%,主要用于其他扶贫支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为750.30万元,支出决算为2,328.68万元,完成年初预算的310.37%。其中:
1、一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为578.20万元,决算数大于年初预算数的原因为:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
2、一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
3、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务活动
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
4、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
年初预算为0万元,支出决算为64.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
5、一般公共服务(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)
年初预算为571.8万元,支出决算为943.58万元,完成年初预算的165.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
6、一般公共服务(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-机关服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为530.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
7、一般公共服务(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-专项业务(项)
年初预算为0万元,支出决算为143.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
8、一般公共服务(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
9、农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,023.19万元,其中:人员经费810.37万元,占基本支出的40.05%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1,212.82万元,占基本支出的59.95%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元, “三公”经费支出决算为1.21万元,完成预算的100%,其中:2018-2019年度无因公出国(境)费支出预算与决算;2019年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,与上年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算数相比减少4万元,减少主要原中央八项规定要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减;公务接待费支出预算与决算为1.21万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少3.09万元,减少71.88%,减少主要原中央八项规定要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。因为岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算1.21万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:
其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共岳阳县委办公室2019年共接待国内公务接待批次40个、接待人次202人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
一是学习提素质。深入习近平新时代中国特色社会主义思想思想和党的十九大精神,不断提高运用党的重大创新理论指导实践、服务实践的能力,持续推动理论学习触及灵魂、净化心灵、坚定信仰,打造了政治坚定、信念坚定、实干担当的办公室干部队伍。全办干部自觉按照“笔杆子要硬,脑瓜子要灵,嘴皮子要行,脚板子要勤”的标准,坚持学以广才、学以致用、学以创业,加强专业知识学习,扩大知识涉猎范围,不断吸收新思想、新观念、新精神、新经验、新方法,并结合本职工作、勇于实践、敢于创新,切实形成了属于自身的思维模式、工作经验和群众方法。
二是管理出效能。做好后勤保障工作,切实树立过“紧日子”的思想,弘扬艰苦奋斗的优良传统,坚持量体裁衣、量力而行,合理使用各种经费,合理利用各类资源,坚决克服讲排场、比场面、轻实效的现象,行政运行成本合理下降。打造接待品牌,发扬接待工作的优良传统,打造接待品牌,做好发接待工作特别是贵宾领导、重要客商的接待工作。切实守好了意识形态阵地,严格落实相关责任要求,做到面对问题敢于发声亮剑,在关键时刻不失语、重大问题不缺位,坚决做政治原则问题的“强硬派”。切实加强党风廉政建设,定期组织开好了党员领导干部民主生活会,做好党员干部述职述廉工作。完善办公室工作考核评议制度,着力解决好“看似小,实则大”的纪律问题,以责任追究促运转高效。
三是服务上了水平。全力做好了文稿工作,做到“身处兵位,心为帅谋”,站在全局的高度、领导的角度,积极把握全县全局的发展情况和发展动态,积极探索新思路、新措施、新办法,在文稿服务中出思想、出观点、出真招,为县委科学决策提供参考建议。深入开展调查研究,大力践行“一线工作法”,把身子贴下去,把重心沉下去,在基层一线获得了一手材料,在和群众的交流互动中了解问题,总结经验。对重大问题,集中优势力量,进行深入的调查研究及时掌握经济社会发展中的主要矛盾和薄弱环节,提出了实际可行的对策方案。提升决策参谋的高度,加强信息归口管理,落实紧急信息报送责任,提高了信息报送时效。加强信息综合分析,对苗头性、倾向性问题主动介入,掌握动态,及时反映。注重加强工作推进情况报送,全面展示岳阳县发展的良好面貌、强大后劲和社会正能量。精心做好了史志工作,准确、全面地反映经济社会发展的历程,打造无愧于时代、无愧于人民的精品佳作。
四是协调保通畅。进一步减少了文山会海的现象,严格会议审核报批程序,控制会议数量,压缩会议规模和时间,降低会议成本,提高会议实效。确保会议取得最佳效果。办文严把法律关、政策关和文字关,增强文件的指导性和权威性。值班工作反应灵敏、应对迅速、信息畅通,确保上传下达及时准确。机要保密常抓不懈,警钟长鸣,做到了绝对安全,万无一失。切实发挥督查的利剑作用,坚持抓重点、重点抓,围绕党委政府作出的决策部署和领导的批示批办事项,聚焦脱贫攻坚、重大项目建设等事项,实行明察和暗访结合,查资料与看现场相结合,加大“四不两直”力度,确保了督查事项件件有着落、事事有回音。绩效考评工作对标高质量发展要求,聚焦基层一线、发展要求和工作实际,继续优化考核体系,量化考核指标,以绩效考评推动全县经济社会又好又快发展。
五是改革出后劲。聚焦制约经济持续健康发展的突出障碍、影响民生保障和社会公平的突出问题推进改革,做到以点带面、重点突破。积极组织各相关单位向中央、省市委改革办的改革刊物推介我县改革案例、典型经验材料。确保了各领域改革整体联动、协同推进,通过抓绩效评估,促进了改革目标任务的完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2019年县财政安排我办项目经费178.5万元,主要用于办公楼维修、食堂装修和停车场建设,我办实际发生项目支出305.49万元,项目支出安排执行率为171.14%。
2、专项资金实际使用情况分析
我办专项资金主要用于办公楼维修、食堂装修和停车场建设,其中办公楼加装了电梯,合理利用院内空坪隙地建设绿化性停车场,大大改善办公条件,提高了工作效率,方便了服务对象和来访群众,为创建市级文明单位加了分,食堂装修后全年共接待来客超过1,200人,其中接待中央5批次、省级领导25批次,活动组织受到了上级的一致好评。支出科目多为维修(护)费。
3、专项资金管理情况分析
我办专项资金实行专款专用、专项核算,费用支出严格按财务审批程序和工程进度等进行支付。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、专项组织情况分析
印发《岳阳县2019年改革工作要点》《岳阳县2019年度全面深化改革事项任务倒排表》,确保改革任务打桩定位,权责分明。各专项小组办公室实行“季汇总、季汇报”,县委改革办准确把握改革推进情况,确保改革工作落地见效。督查督办注重实效。全面落实为基层减负的总体要求,今年全县开展督查检查考核事项仅保留14项,较去年大幅减少。今年来,县直部门和乡镇迎检迎考减少70%以上,学校减少90%以上,基层迎检负担明显减轻。工作基础不断夯实。坚持对绩效考评内容“精简瘦身”,重点考察县级重大项目和重点工作,县级考评文件较去年大幅精简。《岳阳县年鉴(2018)》获第六届湖南省年鉴县级综合年鉴一等奖;县委史志办在第四次全国地方志工作经验交流会议上作为湖南省唯一县级代表发言。政研、绩效、小康、保密、改革、督查、信息和法规工作有望连续两年被评为全市先进。扎实做好来信来访工作,确保群众带着问题来,带着笑脸回。
2、专项管理情况分析
坚持集中学习和个人自学相结合,各科室平均组织集中研讨交流活动2次以上。成功举办全县办公主任第一期素质提升培训班、全县保密干部培训班和全县党委信息工作培训班,不断提升全县办公室系统重视细节、重视效率、重视质量的服务意识。顺利迎接巡视巡察。今年来,县委接受了省委巡视,县委办接受了县委巡察。在此期间,全办干部讲政治、顾大局,没有引发舆论问题,各项工作稳步推进。扎实完成机构改革。顺利完成机构名称变更、机构职能划转、机构牌子撤换。大力选拔积极作为、业绩突出的干部,树立重视基层、重视实干的鲜明用人导向。今年来,我们向县委推荐一批信念坚定、作风正派、能力过硬、群众信服的领导干部和年轻干部。着力推动职级并行工作,相关工作已基本完成。加强党风廉政建设。严格执行《县委办规章制度汇编》,落实层级管理。坚持把作风建设贯穿始终,严查无视作风规定、违反工作纪律的行为,努力打造能干事、懂管理、重落实的干部队伍。守牢意识形态阵地。认真履行班子集体意识形态工作的主体责任,成立意识形态工作领导小组,将意识形态工作纳入重要议事日程,作为党建工作述职考评的重要内容,确保全办干部在大是大非上站稳政治立场,在八小时内外坚定政治立场。邀请县委党校副校长姜中葵老师来县委办授课,让全办干部对于什么是意识形态,如何抓好意识形态工作有了具体认识。积极参与“我和我的祖国”歌咏比赛,全办干部全情投入,得到了县委主要领导的高度肯定。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共岳阳县委办公室2019年机关运行经费支出1,212.82万元,比年初预算数增加952.85万元,增长366.54%。主要原因是:我单位业务活动增加,财政在年中进行了预算追加。
(二)政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
(三)国有资产占有情况
截至2019年12月31日,中共岳阳县委办公室共有车辆7辆。其中:其他用车7辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆,但公车改革后已全部封存待处置;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。
(四)一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计530.75万元,其中:办公费87.48万元、印刷费157.24万元、咨询费5.5万元、水费2.96万元、电费29.89万元、邮电费10.76万元、物业管理费41.23万元、差旅费8.17万元、会议费21.82万元、培训费33.03万元、公务接待费1.21万元、委托业务费28.83万元、其他交通费用49.13万元、办公设备购置53.50万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
咨询费:反映单位咨询方面的支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人的补助等。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等
第五部分附件