中共岳阳县委办公室2024年度
单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
中共岳阳县委办公室的主要职责是:负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项;围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出决议、预案和依据;负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理工作;研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批;及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导;负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题;负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责上级机关机要件的传递工作;负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理;负责党和国家领导人来县视察的接待工作;负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作;办理县委和县委领导交办的其他工作事项。
(二)机构设置
中共岳阳县委办公室设下列内设机构:秘书组、行政组、政工组、绩效考评办、督查室、法规组、工会、县绩效办、县委县政府接待办、县档案馆、县史志办、县委机要局、县政策研究中心、县委改革办。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入1,151.30预算万元,其中,一般公共预算拨款1,106.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转45.02万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较上年减少203.76万元,主要是因为2023年预算执行完成率较高,导致本年年初结转资金较上年年初结转资金减少进而导致本年收入预算较上年收入预算减少。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算1,151.30万元,其中,一般公共服务支出990.93万元,公共安全支出10.86万元,社会保障和就业支出66.02万元,卫生健康支出36.89万元,住房保障支出46.60万元。支出较上年减少203.76万元,其中基本支出减少203.76万元,项目支出与上年持平。其中基本支出较上年减少主要是因为2023年预算执行完成率较高,导致本年年初结转资金较上年年初结转资金减少进而导致本年支出预算较上年支出预算减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1,151.30万元,其中,一般公共服务支出990.93万元,占86.07%;公共安全支出10.86万元,占0.94%;社会保障和就业支出66.02万元,占5.73%;卫生健康支出36.89万元,占3.20%;住房保障支出46.60万元,占4.06%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为782.80万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为368.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出368.50万元,主要用于党内法规工作经费、县委机关物业管理费项目、《古今巴陵》编印工作经费、《岳阳县工作》编印工作经费、党史研究室工作经费等;运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款153.36万元,比上一年减少140.74万元,减少47.85%。主要原因是2023年预算执行完成率较高,导致本年年初结转机关运行经费资金较上年年初结转资金减少进而导致本年机关运行经费支出预算较上年支出预算减少。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数2.00万元,其中,公务接待费2.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元,降低33.33%,主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。
(三)一般性支出情况
本单位2024年会议费预算16万元,拟召开5次会议,人数800人,内容为全县三级干部大会和县委常委会议、其他业务工作交流会等;培训费预算2.00万元,拟开展3次培训,人数28人,内容为干部职工执业能力提升培训;2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1,151.30万元,其中,基本支出782.80万元,项目支出368.50万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格