中共岳阳县委政法委员会2023年度
部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(2)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安岳阳县、法治岳阳县建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(3)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(4)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(5)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议。
(6)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(7)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(8)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(9)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
(10)完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
内设办公室(加挂政策研究室)、政工室、政治安全室(加挂反邪教协调室)、维稳指导室、综治督导室(加挂基层社会治理室)、执法监督室(加挂法治室)、宣传教育室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构,因此2023年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算404.19万元,其中,一般公共预算拨款404.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少32.74万元,主要是因为人员减少及压缩一般性支出。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算404.19万元,其中,一般公共服务支出208.84万元,公共安全支出146万元,社会保障和就业支出21.79万元,卫生健康支出12.18万元,住房保障支出15.38万元。支出较去年减少32.74万元,其中基本支出减少18.74万元,项目支出减少14万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员调出,工资、津贴相应减少。项目支出减少主要是因为落实上级要求,压缩一般性支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算404.19万元,其中,一般公共服务支出208.84万元,占51.67%;社会保障和就业支出21.79万元,占5.4%,卫生健康支出12.18万元,占3%,住房保障支出15.38万元,占3.81%,公共安全支出146万元,占36.12%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为255.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为148.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出146万元,主要用于综治民调、安保维稳、政法专项工作、平安创建、铁路护路联防、见义勇为帮扶与慰问等。会议费2.7万元,主要用于专项工作会议。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.98万元,比上一年增加13.18万元,增加66.57%。主要原因是本年度公务交通补贴14.98万元通过公用经费预算编制下达。
(二)“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.7万元,其中,公务接待费2.7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.3万元,降低10%,主要原因是加强公务接待管理,严格控制接待费用。
(三)一般性支出情况
本单位2023年会议费预算3万元,拟召开4次会议,人数600人,内容为平安建设推进会,维稳工作调度会,扫黑除恶常态化推进会、政治轮训等;培训费预算0.7万元,拟开展3次培训,人数200人,内容为网格员培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额30万元,其中工程类0万元,货物类30万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为404.19万元,其中,基本支出255.49万元,项目支出148.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格