表2 | ||||||||||||||
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||
1、工资福利支出 | 184.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||
工资福利支出 | 基本工资 | 96.4 | 96.4 | 201 | 32 | 1 | ||||||||
津贴补贴 | 56.3 | 56.3 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
奖金 | 1 | 1 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
绩效工资 | 3.6 | 3.6 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
伙食补助费 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.5 | 9.5 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
职业-金缴费 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||||||||||
其他社会保障缴费 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 17.7 | 17.7 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
2、商品和服务支出小计 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
商品和服务支出 | 办公费 | 6.2 | 6.2 | 201 | 32 | 2 | ||||||||
印刷费 | 5.3 | 5.3 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
水费 | 0 | 201 | 32 | 2 | ||||||||||
电费 | 0 | 201 | 32 | 2 | ||||||||||
邮电费 | 2.5 | 2.5 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
物业管理费 | 1.5 | 1.5 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
公务车运行维护费 | 7.9 | 7.9 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
其他交通费 | 6.2 | 6.2 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
差旅费 | 1.9 | 1.9 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
维修费 | 8.7 | 8.7 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
会议费 | 0.7 | 0.7 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
劳务费 | 0.5 | 0.5 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
培训费 | 3.7 | 3.7 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
公务接待费 | 4.1 | 4.1 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
工会经费 | 1.2 | 1.2 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
福利费 | 0 | 201 | 32 | 2 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 7.1 | 7.1 | 201 | 32 | 2 | |||||||||
3、对个人和家庭的补助小计 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
退休费 | 13.8 | 13.8 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
离退休津补贴 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||||||||||
抚恤金 | 0.3 | 0.3 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
生活补助 | 18.2 | 18.2 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
住房公积金 | 13.3 | 13.3 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
遗属费 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||||||||||
医疗费 | 0 | 201 | 32 | 1 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 7.4 | 7.4 | 201 | 32 | 1 | |||||||||
二、项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 |