岳阳县委统战部2016年决算公开情况表
来源:岳阳县委统战部   2017-05-26 00:00
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表1

岳阳县2016年度部门收支决算总表

单位名称:中共岳阳县委统战部

单位:万元

收                  入

支                  出

项    目

2016年决算数

项    目

2016年决算数

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

一、财政拨款

126.8

201一般公共服务支出

127.4

122.6

4.8

(一)公共财政拨款

126.8

203国防支出

0.0

1、经费拨款

126.8

204公共安全支出

0.0

2、纳入预算管理的非税收入拔款

0.0

205教育支出

0.0

(1)专项收入

206科学技术支出

0.0

(2)行政事业性收费收入

207文化体育与传媒支出

0.0

(3)罚没收入

208社会保障和就业支出

0.0

(4)国有资源有偿使用收入

210医疗卫生与计划生育支出

0.0

(5)其他收入

211节能环保支出

0.0

(二)政府性基金拨款

212城乡社区支出

0.0

(三)国有资本经营预算拨款

213农林水支出

0.0

二、事业单位经营收入

214交通运输支出

0.0

三、上级补助收入

215资源勘探信息等支出

0.0

四、附属单位缴款

216商业服务业等支出

0.0

五、其他收入

5.0

217金融支出

0.0

六、上年结余收入

219援助其他地区支出

0.0

1、公共财政拨款

220国土海洋气象等支出

0.0

2、政府性基金拨款

221住房保障支出

0.0

3、国有资本经营预算拨款

222粮油物资储备支出

0.0

4.其他收入结转

229其他支出

0.0

收入总计

131.8

支出总计

127.4

122.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

0.0

表2

岳阳县2016年度部门决算支出明细表

单位名称:

中共岳阳县委统战部

单元:万元

经济科目

项目名称/科目

资金收入来源

支出功能科目编码

支出功能科目项级名称

合计

财政拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

合计

127.36

0

0

0

0

0

0

0

0

201

34

统战事务

一、基本支出

117.96

0

0

0

0

0

0

0

0

201

34

01

行政运行

工资福利支出

基本工资

31.46

201

34

01

行政运行

津贴补贴

21.925

201

34

01

行政运行

奖金

1.24

201

34

01

行政运行

绩效工资

0

伙食补助费

机关事业单位基本养老保险缴费

0

职业年金缴费

0

其他社会保障缴费

0.18

201

34

01

行政运行

其他工资福利支出

3.8089

201

34

01

行政运行

商品和服务支出

办公费

6.97

201

34

01

行政运行

印刷费

1.3455

201

34

01

行政运行

水费

0

电费

0.0192

201

34

01

行政运行

邮电费

2.641

201

34

01

行政运行

物业管理费

0

公务车运行维护费

4.799

201

34

01

行政运行

其他交通费

1.112

201

34

01

行政运行

差旅费

0.3701

201

34

01

行政运行

维修费

2.1524

201

34

01

行政运行

会议费

0

劳务费

0

培训费

2.567

201

34

01

行政运行

公务接待费

4.1886

201

34

01

行政运行

工会经费

0

福利费

0

其他商品和服务支出

3.7439

201

34

01

行政运行

对个人和家庭的补助

离休费

0

退休费

26.182

201

34

01

行政运行

离退休津补贴

0

抚恤金

0

生活补助

0

住房公积金

3.2576

201

34

01

行政运行

遗属费

0

医疗费

0

其他对个人和家庭的补助

0

二、项目支出

9.4

0

0

0

0

0

0

0

0

201

34

02

一般行政管理事务

专项商品和服务支出

9.4

201

34

02

一般行政管理事务

对企事业单位的补贴

0

债务还本付息支出

0

基本建设支出

0

其他资本性支出

0

三、经营支出

0

四、对附属单位补助支出

0

五、上缴上级支出

0

表3

岳阳县2016年度财政拨款“三公”经费决算表

单位名称:

单位:万元

项      目

2016年决算数合计

公共财政预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、支出合计

10.1

10.1

0

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

4.2

4.2

3、公务用车费

5.9

5.9

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

4.8

4.8

(2)公务用车购置

0

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.公务接待批次(批)

85

85

6.公务接待人数(人)

686

686

三、“三公”经费增减变化原因等说明

总量比上年减少1.9万元。2016年没有出国境费用开支,公务接待少量增加,是由于新增加了同心项目创建、社会组织统战工作示范点建设,接待任务、公务用车有增加。

备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。