表1 |
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岳阳县2016年度部门收支决算总表 |
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单位名称:中共岳阳县委统战部 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年决算数 |
项 目 |
2016年决算数 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
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一、财政拨款 |
126.8 |
201一般公共服务支出 |
127.4 |
122.6 |
4.8 |
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(一)公共财政拨款 |
126.8 |
203国防支出 |
0.0 |
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1、经费拨款 |
126.8 |
204公共安全支出 |
0.0 |
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2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
0.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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(1)专项收入 |
206科学技术支出 |
0.0 |
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(2)行政事业性收费收入 |
207文化体育与传媒支出 |
0.0 |
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(3)罚没收入 |
208社会保障和就业支出 |
0.0 |
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(4)国有资源有偿使用收入 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
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(5)其他收入 |
211节能环保支出 |
0.0 |
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(二)政府性基金拨款 |
212城乡社区支出 |
0.0 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
213农林水支出 |
0.0 |
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二、事业单位经营收入 |
214交通运输支出 |
0.0 |
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三、上级补助收入 |
215资源勘探信息等支出 |
0.0 |
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四、附属单位缴款 |
216商业服务业等支出 |
0.0 |
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五、其他收入 |
5.0 |
217金融支出 |
0.0 |
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六、上年结余收入 |
219援助其他地区支出 |
0.0 |
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1、公共财政拨款 |
220国土海洋气象等支出 |
0.0 |
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2、政府性基金拨款 |
221住房保障支出 |
0.0 |
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3、国有资本经营预算拨款 |
222粮油物资储备支出 |
0.0 |
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4.其他收入结转 |
229其他支出 |
0.0 |
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收入总计 |
131.8 |
支出总计 |
127.4 |
122.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.8 |
0.0 |
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表2 |
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岳阳县2016年度部门决算支出明细表 |
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单位名称: |
中共岳阳县委统战部 |
单元:万元 |
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经济科目 |
项目名称/科目 |
资金收入来源 |
支出功能科目编码 |
支出功能科目项级名称 |
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合计 |
财政拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
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公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
127.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
统战事务 |
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一、基本支出 |
117.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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工资福利支出 |
基本工资 |
31.46 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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津贴补贴 |
21.925 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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奖金 |
1.24 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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绩效工资 |
0 |
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伙食补助费 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
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职业年金缴费 |
0 |
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其他社会保障缴费 |
0.18 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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其他工资福利支出 |
3.8089 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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商品和服务支出 |
办公费 |
6.97 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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印刷费 |
1.3455 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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水费 |
0 |
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电费 |
0.0192 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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邮电费 |
2.641 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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物业管理费 |
0 |
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公务车运行维护费 |
4.799 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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其他交通费 |
1.112 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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差旅费 |
0.3701 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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维修费 |
2.1524 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 |
0 |
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劳务费 |
0 |
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培训费 |
2.567 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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公务接待费 |
4.1886 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 |
0 |
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福利费 |
0 |
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其他商品和服务支出 |
3.7439 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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对个人和家庭的补助 |
离休费 |
0 |
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退休费 |
26.182 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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离退休津补贴 |
0 |
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抚恤金 |
0 |
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生活补助 |
0 |
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住房公积金 |
3.2576 |
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
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遗属费 |
0 |
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医疗费 |
0 |
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其他对个人和家庭的补助 |
0 |
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二、项目支出 |
9.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
02 |
一般行政管理事务 |
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专项商品和服务支出 |
9.4 |
201 |
34 |
02 |
一般行政管理事务 |
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对企事业单位的补贴 |
0 |
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债务还本付息支出 |
0 |
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基本建设支出 |
0 |
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其他资本性支出 |
0 |
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三、经营支出 |
0 |
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四、对附属单位补助支出 |
0 |
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五、上缴上级支出 |
0 |
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表3 |
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岳阳县2016年度财政拨款“三公”经费决算表 |
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单位名称: |
单位:万元 |
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项 目 |
2016年决算数合计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、支出合计 |
10.1 |
10.1 |
0 |
0 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
4.2 |
4.2 |
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3、公务用车费 |
5.9 |
5.9 |
0 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.8 |
4.8 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
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2.因公出国(境)人数(人) |
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3.公务用车购置数(辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
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5.公务接待批次(批) |
85 |
85 |
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6.公务接待人数(人) |
686 |
686 |
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三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
总量比上年减少1.9万元。2016年没有出国境费用开支,公务接待少量增加,是由于新增加了同心项目创建、社会组织统战工作示范点建设,接待任务、公务用车有增加。 |
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备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |
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