岳阳县信访局2025年度
单位预算
目录
第一部分2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信,接待处理群众来访,受理处理网络信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办中央、省、市、县委、县政府交办的信访事项,县乡镇(办事处)、县直各单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。
3、综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为县委、县政府提供信访信息。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到市赴省进京上访,协调全县各级党政机关的信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研;指导全县信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。
6、掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设的措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。
7、协助县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳县信访局,现有干部职工13人,设局长1名,副局长3名。内设办公室、办信网信室、协调督查室、政策法规室4个股室,下设正股级公益一类事业单位——岳阳县人民来访接待中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算175.17万元,其中,一般公共预算拨款175.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2。 本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年减少10.98万元,主要是因为2025年财政按照零基预算改革要求,将公用经费的标准提高到人均1.2万元,运转类项目缩减30%,本年度预算人员经费减少一人。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算175.17万元,其中,一般公共服务144.82万元,社会保障和就业支出13.4万元,卫生健康支出7.49万元,住房保障支出9.46万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年减少10.98万元,其中基本支出减少3.88万元,项目支出减少7.20万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为一人退休,人员经费减少,项目支出减少主要是因为2025年财政按照零基预算改革,运转类项目缩减30%。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算175.17万元,其中,一般公共服务支出144.82万元,占82.67%;社会保障和就业支出13.4万元,占7.65%;卫生健康支出7.49万元,占4.28%;住房保障支出9.46万元,占5.4%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为155.67万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为19.50万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出16.8万元,主要用于主要用于信访事务支出等方面;会议费2.7万元,主要用于信访联席会议等会议开支。
四、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.36万元(数据来源见表14),比上一年增长7.26万元,增长42.46%。主要原因是2025年提高了公用经费标准,最低标准提高到1.2万元/人。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数0.30万元(数据来源见表15),其中,公务接待费0.30万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.70万元,减少70.00%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算0.5万元(数据来源见表14会议费+培训费),培训费预算0.50万元,拟开展2次培训,人数13人,内容为事业单位人员培训。
(四)政府采购情况
2025年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为175.17万元,其中,基本支出155.67万元,项目支出19.50万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件:岳阳县信访局单位预算公开表格