岳阳县公安局2020年度部门预算公开
来源:公安局   2020-05-14
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岳阳县公安局2020年度

部门预算公开

 

目录

 

第一部分  岳阳县公安局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳县公安局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关,其任务是维护国家安全,维护社会秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。

(二)机构设置

我局机关内设:交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、情报信息大队、反恐大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案中心、警务保障室、考评办、基建办、辅警办。下设看守所、拘留所、戒毒所和20个派出所

二、部门预算单位构成

1、纳入2020年部门预算编制范围的含刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、情报大队、反恐大队、交警大队、领导办、主任室、政工室、指挥中心、党廉办、督察室、法制大队、执法办案管理中心、警务保障室、考评办、基建办、辅警办。下设看守所、拘留所、戒毒所和20个派出所(交警大队为财务独立核算二级机构)。

2、人员和车辆情况

我局现有在职民警349人(不含交警大队,交警大队财务属财政预、决算单独单位),退休民警90人;临雇人员436人;定编公务用车47台,实有47台。

 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况(本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。),收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2020年年初预算数7965.8万元,其中,一般公共预算拨款7965.8万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入1000万元)。

(二)支出预算

2020年年初预算数7965.8万元,其中一般公共安全支出7965.8万元。支出较上年增加49.5万元,主要原因是工资标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年岳阳县公安局一般公共预算拨款收入7965.8万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2020年年初预算数为5616.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出3809.4万元、一般商品和服务支出1610.7万元、对个人和家庭的补助支出196.7万元。

(二) 项目支出

2020年年初预算数为2349万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出(如一村一辅警经费、协警经费、平安城市运营经费、禁毒经费、干警值班及加班补助、水上派出所打捞漂尸经费等)

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款843.3 万元,比2019年减少29.2 万元,降低3.4%。主要原因是:牢固树立政府带头过紧日子的思想,2020年一般支出继续压减,公用经费在2019年的基础上继续减少5%。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数421.5万元,其中,公务接待费20 万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费401.5 万元(其中,公务用车购置费96 万元,公务用车运行费305.5 万元)。比2019年增加76.5万元,增长18%,主要原因是:公务用车运行成本增加。

(三)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额209 万元,其中货物类113 万元,服务类96 万元。主要原因是购置办公电脑、空调、办公桌椅、警车等。另外:授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0.

 

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位年末共有车辆 47 辆;,2019年一般公共预算安排购置车辆8 辆。年末固定资产净值 6316.7万元。占用(或租用)办公用房 36063 平米。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度本单位整体支出绩效预算批复为7965.8万元,其中基本支出绩效5616.8万元,项目支出绩效2349万元。无重点绩效评价项目预算。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表:岳阳县公安局2020年度预算公开表.xls