岳阳县公安局2025年度
单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关,其任务是维护国家安全,维护社会秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
(二)机构设置
我局机关内设:交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国保大队、人口与出入境管理大队、情报大队、反恐怖大队、城管执法大队、食药环大队、森林警察大队、政工室、机关党委、机关纪委、指挥中心、督察大队、法制大队、执法办案区、警务保障室、警辅室、行政审批室。下设看守所、拘留、戒毒所和20个派出所。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算9793.14万元,其中,一般公共预算拨款9793.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。)收入较去年增加419.23万元,主要是因为辅警和公用经费预算收入增加。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算9793.14万元,其中,一般公共服务5355.12万元:行政运行科目2513万元、一般行政管理事务2842.12万元,公共安全支出3382.56万元:行政运行3382.56万元,社会保障和就业支出466.05万元: 机关事业单位基本养老保险缴费支出438.63万元、其他社会保障和就业支出27.41万元,卫生健康支出260.44万元:行政单位医疗233万元、公务员医疗补助27.41万元, 住房保障支出328.97万元:住房公积金328.97万元,支出较去年增加419.23万元,其中基本支出减少2666.57万元,项目支出增加3085.8万元。其中基本支出较上年减少主要是因为调整了基本和项目支出范围,项目支出增加主要是因为调整了基本和项目支出范围。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算9793.14万元,其中,一般公共服务支出5355.12万元,占54.68%;行政运行科目支出2513万元,占25.66%;一般行政管理事务科目支出2842.12万元,占29.02%;公共安全支出3382.56万元,占34.54%;行政运行科目支出3382.56万元,占34.54%;社会保障和就业支出466.05万元,占4.76%; 机关事业单位基本养老保险缴费科目支出438.63万元,占4.48%;其他社会保障和就业科目支出27.41万元,占0.28%;卫生健康支出260.44万元,占2.66%;行政单位医疗科目支出233万元,占2.38%;公务员医疗补助科目支出27.41万元,占0.28%; 住房保障支出328.97万元,占3.36%;住房公积金328.97万元,占3.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为5640.04万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为4153.1万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出1036.1万元,主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安办案等方面;运行维护经费12万元,主要用于平安城市等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款2250.12万元(数据来源见表14),比上一年增加172.02万元,增加7.64%。主要原因是公用经费拨款标准提高。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数245万元(数据来源见表15),其中,公务接待费10万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费235元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费235万元。比上一年减少90万元,降低26.87%,主要原因是公务用车购置费减少。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算5万元(数据来源见表14会议费+培训费),拟召开2次会议,人数800人,内容为全县公安工作会议、七一大会;培训费预算10万元,拟开展10次培训,人数1056人,内容为专项业务培训、大练兵、政治轮训、教育训练、辅警培训;2025年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额3600万元,其中工程类3000万元,货物类0万元,服务类600万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆67辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车67辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车2辆,拟新增配置车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆,主要用于行政执法,资金来源为财政拨款。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为9793.14万元,其中,基本支出5640.04万元,项目支出4153.1万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格