岳阳县病残吸毒人员收治中心单位2024年度 单位预算公开
来源:岳阳县司法局   2024-01-12
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  岳阳县病残吸毒人员收治中心单位2024年

  单位预算

  目录

  第一部分  2024年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2024年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、对患有癌症、尿毒症、艾滋病等传染及严重疾病的吸、贩毒人员进行集中收治。

  (二)机构设置

  岳阳县病残吸收人员收治中心是岳阳县司法局的二级机构,主管病残吸毒人员的收治。收治中心现在职人员23人。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算380.41万元,其中,一般公共预算拨款380.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2“本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年增加6.27万元,主要是因为工资基数的调整。

  (二)支出预算

  2024年本单位支出预算380.41万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全支出332.77万元,社会保障和就业支出21.04万元,卫生健康支出11.76万元,住房保障支出14.85万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加了6.27万元,其中基本增加了6.27万元,项目支出无增减。(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年持平,主要是因为工资福利支出的增加,项目支出无增减。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算380.41万元,其中2040601行政运行332.77万元,占87.47%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.80万元,占5.20%;2089999其他社会保障和就业支出1.24万元,占0.32%;2101101 行政单位医疗支出11.76万元,占3.09%; 2210201 住房公积金支出14.85万元,占3.90%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为277.85万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为102.56万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:收治中心运行29万元、伙食费45万元、值班及加班津贴28.56万元。

  四、政府性基金预算支出

  2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元。(数据来源见表16,“2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。”)

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.94万元(数据来源见表14),与上年基本持平。主要原因是公务交通补贴放在机关运行经费中计算。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2024年“三公”经费预算数0万元(数据来源见表15),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年持平

  (三)一般性支出情况

  本单位2024年会议费预算0万元(数据来源见表14会议费+培训费),拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

  (四)政府采购情况

  本单位2024年政府采购预算总额53.622万元,其中工程类0万元,货物类32.622万元,服务类21万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为380.41万元,其中,基本支出277.85万元,项目支出102.56万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

  第二部分  单位预算公开表格

  附件:岳阳县病残吸毒人员收治中心单位预算公开表格

2024岳阳县病残吸毒人员收治中心部门预算公开表.xlsx