岳阳县纪委2016-度决算收支总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
内容 | 2016-决算数 | 内容 | 2016-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 | |||||||||||||||
一、公共财政拨款 | 598.5 | 一、基本支出 | 533.5 | ||||||||||||||||
经费拨款 | 598.5 | ﹙一﹚工资福利支出 | 239.5 | 2011101纪检监察事务 | |||||||||||||||
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 187.2 | 2011101纪检监察事务 | ||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 106.8 | 2011101纪检监察事务 | ||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 65 | 2011101纪检监察事务 | ||||||||||||||||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
六、结余 | |||||||||||||||||||
收入合计 | 598.5 | 支出合计 | 598.5 | ||||||||||||||||
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 | |||||||||||||||||||
岳阳县纪委2016-度支出决算明细表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | |||||||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||||
合计 | 598.5 | ||||||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||
津贴补贴 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | ||||||||||||||||
社会保障缴费 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | |||||||||||||||
印刷费 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||
水费 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||
电费 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||
邮电费 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||||||||
物业管理费 | |||||||||||||||||||
公务用运行维护费 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | ||||||||||||||||
其他交通费 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
差旅费 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||
维修费 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||||||||
会议费 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||
劳务费 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||||||
培训费 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
公务接待费 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||
工会经费 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||
福利费 | |||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||||||||
退休费 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||||||||||||||||
离退休津补贴 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | ||||||||||||||||
医疗费 | |||||||||||||||||||
助学金 | |||||||||||||||||||
住房公积金 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | ||||||||||||||||
遗属费 | |||||||||||||||||||
奖励金 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
老干费 | |||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||
项目支出 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||||||||
结余 | |||||||||||||||||||
其他支出 |
岳阳县纪委2016-度 “三公”经费决算情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本-决算数 |
合 计 | 30.8 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 7.7 |
3、公务用车费 | 23.1 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 23.1 |
(2)公务用车购置 | 0 |
相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 3 |
5.公务接待批次(批) | 144 |
6.公务接待人数(人) | 1,874 |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 公车改革后减少公车数量,压缩车辆支出费用。 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2016岳阳县纪委财务决算编报说明
一、基本情况
县纪委和县监察局合署办公,主要负责全县党风廉政建设和纪检监察工作。现有在编在岗干部职工41人,退休干部15人。有9个内设机构:办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、纪检监察一到四室、审理室。另外还有2个二级机构:县纪委廉政教育中心和县纪委信息中心。
二、收入、支出情况
本-总收入:财政拨款598.5万元。
本-总支出:分基本支出、项目支出两部分。基本支出包括工资福利支出239.5万元、一般商品和服务支出187.2万元,对个人和家庭的补助106.8万元;项目支出65万元,其中作风建设经费8万元,优化经济发展环境经费7万元,片区工作经费10万元,乡镇纪检工作经费40万元。
三、三公经费情况
1.公务接待费支出7.7万元;
2.公务用车支出23.1万,本委局小车3台;
3.出境费用0元。