表2 | ||||||||||||||
岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 39.17 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一、基本支出 | 33.17 | 33.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工资福利支出 | 基本工资 | 9 | 9 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | |||||||
津贴补贴 | 8.32 | 8.32 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 0 | |||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.46 | 3.46 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
职业-金缴费 | 1.39 | 1.39 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 0.36 | 0.36 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | |||||||
印刷费 | 0.08 | 0.08 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
水费 | 0.06 | 0.06 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
电费 | 0.24 | 0.24 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
邮电费 | 0.4 | 0.4 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
物业管理费 | 0.28 | 0.28 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
其他交通费 | 0 | |||||||||||||
差旅费 | 0.6 | 0.6 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
维修费 | 0.08 | 0.08 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
会议费 | 1.5 | 1.5 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
劳务费 | 0 | |||||||||||||
培训费 | 0.14 | 0.14 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
公务接待费 | 0.2 | 0.2 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
工会经费 | 0.2 | 0.2 | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | ||||||||
福利费 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 0 | |||||||||||||
离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
抚恤金 | 0 | |||||||||||||
生活补助 | 0 | |||||||||||||
住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
遗属费 | 0 | |||||||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0 | |||||||||||||
二、项目支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | |
专项商品和服务支出 | 6 | 6 | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||