中国共产主义青年团岳阳县委员会
2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,组织团员青年,积极完成党组织交给的各项任务。
2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设。
3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义理论,学习科学文化和业务知识,检查建功和育人相结合,在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
4.拟定实施全县团员发展计划:积极推进优秀团员入党:负责团费的收缴、管理、使用。
5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
6.承办县委和上级团委交办的其他工作。
(二)机构设置
我委核定行政编制5名,实有人数3名,大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室:办公室、组宣部和对外联络部。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算82.5万元,其中,一般公共预算拨款38.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转43.45万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加31.43万元,主要是因为上年结转河小青工作项目经费暂未支付。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算82.5万元,其中,一般公共服务科目75.98万元,社会保障和就业科目2.88万元,卫生健康科目1.61万元,住房保障科目2.03万元。支出较去年增加31.43万元,其中基本支出增加7.45万元,项目支出增加36.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为上年人员经费暂未支付,项目支出增加主要是因为上年结转河小青工作项目经费暂未支付。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算82.5万元,其中,一般公共服务支出75.98万元,占92.1%;社会保障和就业科目支出2.88万元,占3.49%,卫生健康科目1.61万元,占1.95%;住房保障科目2.03万元,占2.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为40万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为42.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出42.5万元,主要用于预防青少年犯罪活动、河小青活动等方面;
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.86万元,比上一年增加1.26万元,增加35%。主要原因是公用经费标准提高。
(二)“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.16万元,其中,公务接待费0.16万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加0.16万元,增加100%,主要原因是工作人员增加各类开支所有增加。
(三)一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.27万元,拟召开1次会议,人数20人,内容为年终述职评议会;2023年度本单位未未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额4.86万元,其中工程类0万元,货物类4.86万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为82.5万元,其中,基本支出40万元,项目支出42.5万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件:中国共产主义青年团岳阳县委员会预算公开表格