目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
岳阳县妇女联合会的主要职责是:指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,维护广大妇女儿童的合法权益,促进妇女儿童事业全面发展。
(二)机构设置
我单位现有人数7人,在职7人。内设4个股室:(主席室、副主席室、办公室、财务室)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算111.58万元,其中,一般公共预算拨款111.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较上年增加5.23万元,主要是因为本年度部门预算中包括的上年结转资金大于上年度上年结转资金。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算111.58万元,其中:一般公共服务支出96.05万元,社会保障和就业支出6.86万元,卫生健康支出3.83万元,住房保障支出4.84万元。支出较上年增加5.23万元,其中基本支出减少4.39万元,项目支出增加9.62万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年预算中的上年结余资金包含在基本支出中。而2024年预算中的上年结余资金包含在项目支出中。项目支出增加主要是因为本年度部门预算中包括的上年结转资金大于上年度上年结转资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算111.58万元,其中,一般公共服务支出96.05万元,占86.08%; 社会保障和就业支出6.86万元,占6.15%;卫生健康支出3.83万元,占3.43%;住房保障支出4.84万元,占4.34%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为74.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为36.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出36.82万元,主要用于关爱妇女儿童维权,开展家庭教育,解决婚姻矛盾纠纷等业务。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.84万元,比上一年减少1.50万元,增加13.23%。主要原因是2023年预算中的上年结余资金包含在基本支出的商品服务支出中。而2024年预算中的上年结余资金包含在项目支出中。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。与上年持平,主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。
(三)一般性支出情况
本单位2024年培训费预算0.60万元,拟开展2次培训,人数30人,内容为婚调志愿者业务技能培训。2024年会议费预算0.90万元,拟招开会议1次,人数100人,内容为全县妇女代表大会。
(四)政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为111.58万元,其中,基本支出74.76万元,项目支出36.82万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件:岳阳县妇女联合会单位预算公开表格