2022年岳阳县残疾人联合会部门预算
来源:县残联   2021-11-19 08:30
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2022岳阳县残疾人联合会

部门预算

 

 

 

 

第一部分 2022年部门预算说明

一、 部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、 名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

 我单位主要职能是听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

我单位现有编制27,在职干部职工22人,离退休人员5人。其中残联机关全额拨款13人,内设综合办公室、康复股、教就股、维权股;二级机构一个,岳阳县残疾人劳动就业服务站,差额拨款9人。

二、部门预算单位构成

本单位所属二级机构财务未独立核算,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位预算收入总计419.43万元,其中,一般公共预算拨款419.43万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元),纳入专户管理的非税收入拨款0万元。与上年预算419.81万减少0.38万元,减少的原因是人员减少,预算收入减少。

(二)支出预算:2022年本单位预算支出419.43万元,其中社会保障和就业支出396.84万元,卫生健康支出9.37万元,住房保障支出13.22万元。与上年预算419.81万元减少0.38万元,减少的原因是人员减少,预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

 2022年本单位一般公共预算拨款收入419.43万元,其中,社会保障和就业支出396.84万元,94.61%卫生健康支出9.37万元,占2.23%,住房保障支出13.22万元,3.16%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2022年本单位基本支出预算数为211.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出

2022年本单位项目支出预算207.7万元,是指单位为完成残疾人事业发展目标而发生的支出,包括残疾儿童康复服务项目150万元,残疾人就业55万元,其他项目支出2.7万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年,我单位机关运行经费一般公共预算拨款9.94万元,比2021年预算减少11.58万元,减少53.92%,减少原因主要是厉行节约。

(二)三公经费预算: 2022三公经费预算数为2.51万元,其中:公务接待费1.51万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费及运行维护费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元),较上年预算减少4.49万元,降低64.23%,减少的原因厉行节约,规范公务车管理,压缩开支。

(三)一般性支出情况:本年度本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元,无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划安排,预算0万元。

(四)政府采购情况:本年度政府采购预算总额30 万元,其中货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至上年12月底,本部门共有公务用车1辆,为残疾人流动服务车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为419.43万元,其中,基本支出211.73万元,项目支出207.7万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                       岳阳县残疾人联合会2022年部门预算公开表.xlsx