目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(一)职能职责。
(一)研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
(三)管理全县性重大文化和旅游活动,指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展。
(六)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设,拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。
(八)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(九)统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。
(十)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
(十一)指导全县文化旅游市场综合执法,组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
(十二)指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。
(十三)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
(十四)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
(十五)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(十六)组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十七)指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。
(十八)协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理,配合有关部门查处文物违法的重大案件。
(十九)承办县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
岳阳县文旅广电局属行政事业单位,在职在编人数112人,退休43人,内设10个股室,其中:办公室、法规股、公共服务股(艺术股)、非物质文化遗产股、产业发展股、市场管理股(行政审批股)、文物博物股、传媒机构管理股、人事股、财务股。从预算单位构成看,岳阳县文广新局部门预算包括局机关本级预算和下属二级预算单位共7个,列表如下:
岳阳县文旅广电局机关
岳阳县文化市场综合执法大队
岳阳县文化馆
岳阳县图书馆
岳阳县文物保护中心
岳阳县旅游开发中心
岳阳县美术馆
岳阳县博物馆
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2024年本单位收入预算2139.88万元,其中,一般公共预算拨款1468.06万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转612.82万元。(数据来源见表2。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年减少41.79万元,主要是因为本年度系统人员减少。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算2139.88万元,其中,一般公共服务0万元,文化旅游体育与传媒支出1897.15万元,社会保障和就业支出111.59万元,卫生健康支出57.94万元,住房保障支73.19万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年减少41.79万元,其中基本支出减少152.84万元,项目支出增加110.25万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为2024年人员减少,项目支出增加主要是因为本年度增加了专项项目数。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算2139.88万元,其中:行政运行319.61万元,占14.94%;文化活动支出594.44万元,占27.78%; 旅游宣传77.00万元,占3.60%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.58万元,占4.56%; 其他社会保障和就业支出 6.09万元,占0.28%; 机关事业单位职业年金缴费支出7.91万元,占0.37%。 行政单位医疗57.94万元,占2.71%;住房公积金73.19万元,占3.42%.;文化和旅游市场管理227.90万元,占10.65 %;文化创作与保护204.00万元,占9.53 %;图书馆173.71万元,占8.12%;文物保护9.00万元,占0.42%;博物馆291.51万元,占13.62%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为1196.82万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为943.06万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:文化活动300.31万元,主要用于文化惠民方面;文化和旅游市场管理52.00万元,主要用于文化市场监管方面;图书馆52.00万元、博物馆248.75万元,主要用于更新改造方面;文物保护9.00万元、文化创作与保护204.00万元,主要用于文化文物保护创作方面;旅游宣传77.00万元,主要用于全县旅游宣传方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款204.41万元(数据来源见表14),比上一年减少81.79万元,减少28.58%。主要原因是严格按中央八项规定执行,压缩开支。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数5.99万元(数据来源见表15),其中,公务接待费5.99万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加1.44万元,提高31.65%,主要原因是二级机构人员增加。
(三)一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元(数据来源见表14会议费+培训费),召开0次会议,人数0人;培训费预算1.34万元,开展4次培训,人数120人,内容为文化和旅游业务知识培训。
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额136.00万元,其中工程类0.00万元,货物类36.00万元,服务类100.00万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2139.88万元,其中,基本支出1196.82万元,项目支出943.06万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
2024年文旅广电局预算公开说明(机关).docx2024年文旅广电局预算公开表(机关).xlsx
2024年图书馆预算公开说明.doc2024年图书馆预算公开表.xlsx
2024年文物保护中心预算公开说明.docx2024年文物保护中心预算公开表.xlsx
2024年博物馆预算公开说明.docx2024年博物馆预算公开表.xlsx
2024年执法大队预算公开说明.docx2024执法大队预算公开表.xlsx
2024年旅游开发中心预算公开说明.docx2024旅游开发中心预算公开表.xlsx
2024年美术馆预算公开说明.docx2024年美术馆预算公开表.xlsx
2024年文化馆预算公开说明.docx2024年文化馆预算公开表.xlsx