岳阳县退役军人事务局2024年度
单位汇总预算
目录
第一部分2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施;
2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作;
3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施;
4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作;
5、组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理;
6、提供收养,弘扬救助精神,负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养,老人自愿有偿收养。
(二)机构设置
对照省厅、市局机构设置,按照县委审批的三定方案,岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股、烈士陵园保护中心、民兵训练中心8个股室。下辖岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、岳阳县民兵训练中心4个二级机构。全局系统行政编制9名,事业编制30名;年末实有人数42人
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年本单位收入预算2055.69万元,其中,一般公共预算拨款2055.69万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加53.47万元,主要是因为一是2024年新进干部职工工资福利;二是2024年人员晋级晋升工资普调;三是增加了本级财政的项目经费收入。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算2055.69万元,其中,社会保障和就业支出1821.56万元,卫生健康支出204.87万元,住房保障支出29.26万元。支出较去年增加53.47万元,其中基本支出增加33.47万元,项目支出增加20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为一是2024年新进干部职工工资福利;二是2024年人员晋级晋升工资普调;项目支出增加是因为增加了二级机构光荣院的项目经费收入。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算2055.69万元,其中,社会保障和就业支出1821.56万元,占88.61%;卫生健康支出204.87万元,占9.97%;住房保障支出29.26万元,占1.42%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为439.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为1615.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有退役军人管理事务、抚恤、退役安置、卫生健康支出。其中:退役军人管理事务经费支出552万元,主要用于拥军优属、其他退役军人事务管理支出等方面;抚恤经费662万元,主要用于义务兵优待、 烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出等方面。退役安置经费220万元,主要用于退役士兵一次性就业配套、退役士兵待安置期间生活费、退役士兵待安置期间社保补缴。卫生健康支出184.05万元,主要用于优抚对象医疗补助支出。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.57万元,比上一年增加2.7万元,增加6.02%。主要原因是其他交通费用增加。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数3.42万元,其中,公务接待费3.42万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少1.57万元,降低31.46%,主要原因是本年度部分公务接待费已在上一年度核算。
(三)一般性支出情况
本单位2024年培训费预算1.25万元,拟开展2次培训,人数71人,内容为事业单位工作人员岗前培训; 2024年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额356.57万元,其中工程类120万元,货物类175万元,服务类61.57万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2055.69万元,其中,基本支出439.99万元,项目支出1615.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件:岳阳县退役军人事务局预算公开表格