岳阳县医疗保障局2024年度 单位预算
来源:县医保局   2024-01-12 17:07
浏览量:1 | | | |

 

 

 

 

 

岳阳县医疗保障局2024年度

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1)贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等)政策,并组织实施和监督检查。

 

2)执行全县医疗保障基金预算,实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。

 

3)组织全县医疗保障筹资,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、医疗救助等)待遇。

 

4)贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

 

5)监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作,受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

 

6)推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

 

7)负责全县医疗保障经办管理,参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

 

8)负责规划实施全县医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。

 

9)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 

10)完成县委县政府交办的其他任务。

 

11)职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

 

12)有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

岳阳县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、法规与信息股、人事股等七个股室,下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工53人,(在职46人,离退休7人),党员38人,大专及其以上学历46人,副科级及其以上干部5人。

 

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算643.98万元,其中,一般公共预算拨款643.98万元(经费拨款548.98万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款95万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转82.03万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少52.58万元,主要是因为人员减少导致基本工资、津贴绩效、社会保障等人员经费的减少及公用经费的减少。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算726.01万元,其中,一般社会保障和就业支出48.67万元,卫生健康支出642.98万元,住房保障支出34.36其中基本支出600.01万元,项目支出126万元。项目支出保持持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算726.01万元,其中一般社会保障和就业支出48.67万元,占6.70%卫生健康支出642.98万元,占88.56%,住房保障支出34.36,占4.73%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为600.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为126万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:新农合筹资16万元,主要用于城乡居民筹资、宣传等方面;医保系统维护40万元,主要用于医保软件系统运行的维护、网络平台建设等方面;医保专项35万元,主要用于医保其他相关项目的支出;执法专项35万元,主要用于执法相关的行动支出。

四、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款139.38万元。比上年增加,主要原因是本年度将公务交通补贴纳入公用经费预算编制。

(二)“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.87万元,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

(三)一般性支出情况

本单位2024年培训费预算1.50万元,拟开展7次培训,人数950人,内容为基金筹资征缴、职工医保门诊共济政策、城乡居民基本医疗保险 门诊统筹、医疗救助制度等;2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额152万元,其中工程类0万元,货物类30万元,服务类120万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为643.98万元,其中,基本支出548.98万元,项目支出126万元,具体绩效目标详见报表。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开表格

附件:岳阳县医疗保障局预算公开表格