中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室2022年度部门预算公开
第一部分2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
(一) 职能职责
(二) 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
(一) 基本支出
(二) 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
(二) “三公”经费预算
(三) 一般性支出情况
(四) 政府采购情况
(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六) 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是中共岳阳县委巡察工作领导小组(以下简称县委巡察工作领导小组)的日常办事机构,作为县委工作机关,为正科级,设在中共岳阳县纪律检查委员会。
主要职责是:
1.向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。
3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其它任务。
(二)机构设置。
根据上述职能,县委巡察办设:
1.综合室:负责县委巡察机构文电、机要、档案、保密、信息、法规等日常运转工作;负责县委巡察办内务、会务、信访、文件文稿工作;负责与市委巡察办、其他县市区委巡察办及我县相关职能部门的联络工作;负责县委巡察办财务管理、收发文印、印章管理、信息公开等行政后勤工作;按照有关规定,协助做好组织人事、党群、内部监督、考核评分等工作;负责县委巡察办的自身建设;承办办领导交办的其他工作。
2.巡察室:贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组及县委巡察办工作部署,负责县本级巡察工作实施方案的拟定、报批及具体组织实施;负责县委巡察组的联络、协调、业务指导、监督管理,具体承办巡察材料的收集、巡察问题线索的分类、整理和移交工作;负责县委巡察工作领导小组会、五人小组会、县委常委会巡察业务材料的起草和综合工作;负责本县巡察的组织安排和实施;承办办领导交办的其他工作。
3.督办室:依照中央、省委、市委、县委关于巡视巡察问题整改要求,统筹协调、督查督办全县巡察问题线索和事项的办理工作,巡察反馈问题的整改工作;负责制订督查工作具体方案,组织督办工作;负责建立巡察督办工作台账(资料、报表、数据),及时汇总成果运用情况,起草向县委巡察工作领导小组、县委汇报巡察整改工作的报告;负责对巡察问题整改情况进行综合考核评分;承担信息管理事项,负责组织巡察工作人员的培训,配合巡察组做好巡察人员管理、考核、鉴定;具体负责巡察人才库和巡察问题线索信息化管理等工作;承办办领导交代的其他事项。
4.信息中心:主要负责对巡察人员进行培训、考核管理和巡察问题线索信息化管理。
二、部门预算单位构成
县委巡察工作领导小组办公室只有本级,没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算216.4万元,均为一般公共预算拨款。收入较去年增加85.69万元,主要原因是巡察组6人从县纪委监委转至本单位,导致一般公共预算增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算216.4万元,其中,一般公共服务177.73万元,社会保障和就业17.53万元,卫生健康支出8.77万元,住房保障12.37万元。支出较去年增加85.69万元,均为基本支出增加,主要是由于巡察组6人从县纪委监委转至本单位,导致基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算216.4万元,其中,一般公共服务支出177.73万元,占82.13%;社会保障和就业17.53万元,占8.10%;卫生健康支出8.77万元,占4.05%;住房保障12.37万元,占5.72%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数198.4万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出184万元、一般商品和服务支出14.4万元。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算18万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括县委巡察工作。其中:县委巡察工作18万元,主要用于开展县委常规巡察、专项巡察和巡察整改工作。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:本年度本部门机关本级运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元,比上年增加4.5万元,增长23.81%。主要原因是:巡察组6人从县纪委监委转至本单位,导致机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算:本年度本部门机关本级“三公”经费预算数0 万元,其中公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;无举办节庆、晚会、赛事活动0次,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:本年度政府采购预算总额14.4 万元,其中货物类采购预算10 万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4.4万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为216.4万元,其中,基本支出198.4万元,项目支出18万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表