归档时间:2025-02-21
东管办2025年部门预算公开
来源:东管办   2025-01-16
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  岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室2025年度

  单位预算

  目录

  第一部分  2025年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分

  2025年单位预算说明

  (一)职能职责。

  本单位是区域行政管理单位,负责协调周边关系,维护管理权属;负责本区域生态环境;负责本区域资源开发利用,综合治理等。

  (二)机构设置。

  下设办公室、政工科、资源管理股、综合管理股,法制办、财政所、计生站,机关纪委办公室等八个科室,在职人员46人,退休人员25人,是财政全额预算拨款单位。

  二、部门预算单位构成

  本单位没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  2025年本单位收入预算1530万元,其中,一般公共预算拨款1530万元,2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20、表均为空。收入较去年增加103万元,主要原因是主要是财政税收收入,导致可用财力比上年度增加103万元。

  收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

  (二)支出预算

  2025年本单位支出预算1530万元,其中,一般公共服务475.08万元,社会保障和就业50.77万元,卫生健康支出28.37万元,节能环保支出709万元,农林水等项目支出230万元,住房保障35.84万元。支出较去年增加103万元,其中基本支出减少24万元,项目支出增加169.3万元。

  其中基本支出较上年减少主要是在职人员减少,项目支出增加是投入项目资金增加。

  四、一般公共预算拨款支出

  2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1530万元,其中,一般公共服务支出475.08万元,占31%;社会保障和就业50.77万元,占3%;卫生健康支出28.37万元,占1.8%;节能环保支出709.94万元,占46.4%;住房保障35.84万元,占2.3%;农林水综合治理支出230万元,占15%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数565.69万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出480.91万元、一般商品和服务支出84.78万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

  (二)项目支出:2025年本部门项目支出预算964.31万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括生态环保及优化社区环境、规范垂钓。其中:生态环保及优化社区环境305.94万元,主要用于东洞庭湖生态环保及优化社区环境,此项目可实现增收节支,贡献可持续在财源增长路径:污染得到治理,渔业得到保护,芦苇自然繁衍,区域和谐发展生态平衡;规范垂钓404万元,乡村振兴230万元主要用于规范垂钓管理 乡镇振兴 人居环境整治。

  五、政府性基金预算支出

  本年度本单位无政府性基金安排的支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款1530万元,比上一年增加103万元,增加6%。主要原因是加大了项目的投入。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2025年“三公”经费预算数10万元,其中,公务接待费10万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,比上一年增加4万元,增加0.2%,主要原因是上级检查增多工作餐增多。

  (三)一般性支出情况

  本年度一般性支出预算共计84.78万元,其中:办公费5万元、印刷费2万元、咨询费万元、水费1万元、电费8.5万元、邮电费1万元、取暖费0.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费10万元、、劳务费1.1万元、委托业务费2万元、其他交通费用33.18万元、福利费2万元、办公设备购置0万元、其他费用10万元。

  (四)政府采购情况

  本单位2025年政府采购预算总额195.8万元,其中工程类120万元,货物类41.3万元,服务类34.5万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备XX台。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1530万元,其中,基本支出565.69万元,项目支出964.31万元。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

  附件:岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室预算公开表格

2025年部门预算公开表(50) (1).xlsx