2015年岳阳县编办单位预算收支表
单位:元
收入 |
支出 |
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内容 |
2015年预算数 |
内容 |
2015年预算数 |
功能科目名称 |
一、公共财政拨款 |
907000 |
一、基本支出 |
907000 |
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经费拨款 |
907000 |
﹙一﹚工资福利支出 |
480000 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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﹙二﹚一般商品和服务支出 |
357000 |
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二、政府性基金拨款 |
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﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
70000 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
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四、中央财政补助 |
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三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结余 |
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收入合计 |
907000 |
支出合计 |
907000 |
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说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
岳阳县编办2015年度
财务状况编报说明
一、填报说明
(一)单位基本情况表
1、根据县委、县人民政府《关于印发〈岳阳县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(岳县委〔2011〕3号)和《关于县人民政府机构设置的通知》(岳县委〔2011〕4号)精神,设立中共岳阳县委机构编制委员会办公室(加挂岳阳县事业单位登记管理局牌子),为县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委的工作部门,又是县政府的工作部门,列入县委机构序列。
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全县党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关,以及其他行政机构,)和事业单位的机构编制工作。
2、内设综合室、机构管理室(公务用车编制室、中文域名管理室)、编制管理室(实名制信息室)、事业单位登记管理室等4个股室。
3、人员基本情况:实在有编全额拨款在职人员12人,退休人员1人,临聘人员0人。
二、收入支出结构说明
本-总收入为907000元,其中财政拨款为907000元。
本-总支出为907000元,其中基本支出为907000元。
三、支出明细说明
1、全年工资福利支出:480000元,其中基本工资180000元,津补贴300000元。
2、一般商品和服务支出:357000元,其中办公费46400元,印刷费25200元,水电费32400元,邮电费28600元,物业管理费14300元,差旅费26000元,维修费12600元,会议费30000元,培训费13000元,招待费20000元,交通费50000元,其他一般公用支出58500元。
3、对家庭和个人的补助:70000元,其中住房公积金50000元,其他20000。
附件3
2015年岳阳县编办单位“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
本-预算数 |
合 计 |
7 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
2 |
3、公务用车费 |
5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。