县残联2015年预算总表
来源:县残联   2015-07-09
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          02表
2015-部门预算收支总表
          单位:元
收                  入 支                  出
项         目 2014-执行数 2015-预算数 项         目 2014-执行数 2015-预算数
一、一般预算拨款(补助)  2,199,300.00   1,499,700.00  一、基本支出  2,569,300.00   3,039,300.00 
    1、经费拨款(补助)  2,199,300.00   1,499,700.00       1、工资福利支出  1,260,000.00   1,260,000.00 
    2、纳入预算管理的非税收入拔款          2、一般商品和服务支出  989,300.00   1,459,300.00 
     (1)专项收入          3、对个人和家庭的补助  320,000.00   320,000.00 
     (2)行政事业性收费收入     二、项目支出  8,500,000.00   11,620,000.00 
     (3)罚没收入          1、专项商品和服务支出  7,200,000.00   11,320,000.00 
     (4)国有资源(资产)有偿使用收入          2、对企事业单位的补贴    
     (5)其他收入          3、债务还本付息支出    
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款  370,000.00   370,000.00       4、基本建设支出    
三、政府性基金拨款  8,500,000.00   11,620,000.00       5、其他资本性支出    
四、事业单位经营收入          6、其他支出  1,300,000.00   300,000.00 
五、上级补助收入     三、事业单位经营支出    
六、附属单位缴款     四、对附属单位补助支出    
七、其他收入    1,169,600.00  五、上缴上级支出    
八、上-结余     六、结余    
收  入  总  计  11,069,300.00   14,659,300.00  支  出  总  计  11,069,300.00   14,659,300.00 

 

2015-“三公”经费预算表
      单位:元
项目 2014-执行数 2015-预算数 备注
合计 135000 135000  
一、因公出国(境)费用      
其中:1、基本支出      
      2、项目支出      
二、公务接待费 40000 40000  
其中:1、基本支出 40000 40000  
      2、项目支出      
三、公务用车费 95000 95000  
其中: 1、公务用车运行维护费 65000 65000  
        (1)基本支出 10000 10000  
        (2)项目支出 55000 55000  
      2、公务用车购置      
        (1)基本支出      
        (2)项目支出