02表 | |||||
2015-部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2014-执行数 | 2015-预算数 | 项 目 | 2014-执行数 | 2015-预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 2,199,300.00 | 1,499,700.00 | 一、基本支出 | 2,569,300.00 | 3,039,300.00 |
1、经费拨款(补助) | 2,199,300.00 | 1,499,700.00 | 1、工资福利支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、一般商品和服务支出 | 989,300.00 | 1,459,300.00 | ||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 8,500,000.00 | 11,620,000.00 | ||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 7,200,000.00 | 11,320,000.00 | ||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | ||||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 370,000.00 | 370,000.00 | 4、基本建设支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 8,500,000.00 | 11,620,000.00 | 5、其他资本性支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 1,300,000.00 | 300,000.00 | ||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、其他收入 | 1,169,600.00 | 五、上缴上级支出 | |||
八、上-结余 | 六、结余 | ||||
收 入 总 计 | 11,069,300.00 | 14,659,300.00 | 支 出 总 计 | 11,069,300.00 | 14,659,300.00 |
2015-“三公”经费预算表 | |||
单位:元 | |||
项目 | 2014-执行数 | 2015-预算数 | 备注 |
合计 | 135000 | 135000 | |
一、因公出国(境)费用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、项目支出 | |||
二、公务接待费 | 40000 | 40000 | |
其中:1、基本支出 | 40000 | 40000 | |
2、项目支出 | |||
三、公务用车费 | 95000 | 95000 | |
其中: 1、公务用车运行维护费 | 65000 | 65000 | |
(1)基本支出 | 10000 | 10000 | |
(2)项目支出 | 55000 | 55000 | |
2、公务用车购置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)项目支出 |