岳阳县2015-度残联单位决算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 |
一、公共财政拨款 | 3,340,797.60 | 一、基本支出 | 3,340,797.60 |
经费拨款 | 3,180,797.60 | ﹙一﹚工资福利支出 | 781,766.30 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 976,531.30 | |
二、政府性基金拨款 | 160,000.00 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 1,582,500.00 |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | ||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、-末结转和结余 | |||
收入合计 | 3,340,797.60 | 支出合计 | 3,340,797.60 |
岳阳县残联2015-度部门决算说明
我会主要职能是听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,2015-,我会认真贯彻落实单位职责。现将我会2015-部门决算情况说明如下: 2015-度收入总计334.08 万元,其中:公共财政拨款 318.08万元,政府性基金拨款 16万元。 2015-公共预算财政拨款支出334.08 万元,其中:基本支出334.08万元,系保障我局各项支出,包括用于办公等常公用经费,明细为工资福利支出78.18万元,一般商品和服务支出97.65 万元,对个人和家庭的补助支出158.25万元。详见《2015-度县直部门收支决算公开表》 2015-“三公”经费支出合计10.18万元,比公开的部门预算数增加(减少)3.32万元,系节支所致。分项为:公务接待费支出 3.31万元,比预算减少1.19万元,降低17.26%,公务接待共67批 894人次,增减原因为:严格执行接待标准;公务用车购置及运行维护费支出6.87 万元,比预算减少2.13万元,是由于严格了用车流程。 详见《2015-度县直部门“三公”经费决算公开表》。
2016-3-15
岳阳县2015-度残联单位支出决算明细表 |
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单位:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 334 | 318 | 318 | 0 | 0 | 16 | |||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 2081101行政运行 | ||||||||
津贴补贴 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 2081101行政运行 | |||||||||
社会保障缴费 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 2081101行政运行 | |||||||||
其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2081101行政运行 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 2081102一般行政管理事务 | ||||||||
印刷费 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
水费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
电费 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
邮电费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
物业管理费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
其他交通费 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
差旅费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
维修费 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
会议费 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
劳务费 | |||||||||||||
培训费 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
公务接待费 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 2081102一般行政管理事务 | |||||||||
工会经费 | |||||||||||||
福利费 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 12.8 | 13 | 2081102一般行政管理事务 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||||||||||||
退休费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 2081199其他残疾人事业支出 | |||||||||
离退休津补贴 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2081199其他残疾人事业支出 | |||||||||
医疗费 | |||||||||||||
助学金 | |||||||||||||
住房公积金 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 2081199其他残疾人事业支出 | |||||||||
遗属费 | |||||||||||||
奖励金 | |||||||||||||
老干费 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 143 | 140 | 140 | 3.2 | 2081199其他残疾人事业支出 | ||||||||
项目支出 | |||||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
岳阳县2015-度残联单位“三公”经费决算情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本-决算数 |
一、支出合计 | 16.39 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 3.31 |
3、公务用车费 | 13.08 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.87 |
(2)公务用车购置 | |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 |
5.公务接待批次(批) | 47 |
6.公务接待人数(人) | 402 |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 三公经费与预算相比略有减少,是因为严格执行接待标准和用车流程 |
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
残联2015-三公经费决算公开说明
2015-“三公”经费支出合计10.18万元,比公开的部门预算数增加(减少)3.32万元,系节支所致。分项为:公务接待费支出 3.31万元,比预算减少1.19万元,降低17.26%,公务接待共67批 894人次,增减原因为:严格执行接待标准;公务用车购置及运行维护费支出6.87 万元,比预算减少2.13万元,是由于严格了用车流程,公务用车保有量为一台。
2016-3-15
县残联主要职责 1、按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。 2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。 4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,对有关业务领域进行指导管理。 7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作,做好综合组织、协调和服务。 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。 10、承担政府交办的其他工作。
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